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老師,小規(guī)模納稅人用租房或者租車給公司來(lái)抵扣增值稅和企業(yè)所得稅可不可以呢,需要怎么操作呀
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2021-05-21
老師您好,一個(gè)公司如果銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)太少,交的增值稅負(fù)擔(dān)太重,怎么操作可以少繳稅,或者推遲一下交稅
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2016-12-17
?有形動(dòng)產(chǎn)租賃,收到預(yù)收款怎么做賬?稅法上租賃收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,在實(shí)際中是怎么操作?
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2021-11-26
17年12月在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票同時(shí)繳納增值稅,但是款是次年1月份由對(duì)方公戶轉(zhuǎn)入,這樣操作可不可以
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2020-06-08
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個(gè)成本會(huì)確認(rèn)在今年,但是去年我已經(jīng)確認(rèn)成本了
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2017-03-29
核定征收改為查賬征收原預(yù)交的所得稅的處理
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2018-07-02
您好我想問(wèn)一下查賬征收是否能改回核定征收
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2022-07-25
我們的投資企業(yè)被投企業(yè)股改時(shí),進(jìn)行了資本公積轉(zhuǎn)增股本,被投企業(yè)反饋我們需要就資本公積轉(zhuǎn)增股份部分進(jìn)行納稅。請(qǐng)幫忙落實(shí)下,看這一塊我們需要怎么操作?
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2019-12-31
為什么答案a不對(duì) 增值作業(yè)就是增值了吧 使產(chǎn)品增值了
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2021-01-20
老師,個(gè)人所得稅匯算清繳是自己去App操作嗎?什么情況一定要操作?不操作有什么影響
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2020-04-04
你好,老師。電子商業(yè)承兌匯票提示付款操作是在到期日前操作,還是在到期日之后操作?
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2020-03-06
【例題?單選題】甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。甲公司董事會(huì)決定于2018年3月31日起對(duì)某生產(chǎn)用設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價(jià)5000萬(wàn)元,已提折舊3000萬(wàn)元,未提減值;預(yù)計(jì)使用壽命20年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法計(jì)提折舊。改造中發(fā)生支出2249萬(wàn)元,被替換部分的賬面價(jià)值為400萬(wàn)元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計(jì)提的折舊額為( ?)萬(wàn)元。
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2019-08-20
老師,急求用友T6成本結(jié)轉(zhuǎn)操作流程或操作手冊(cè)
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2021-05-22
會(huì)議展覽費(fèi)現(xiàn)在屬于國(guó)稅征收???? 會(huì)議展覽費(fèi)屬于營(yíng)改增內(nèi)容嗎?怎么對(duì)方要求開(kāi)增票?6個(gè)點(diǎn)?
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2014-09-04
商業(yè)企業(yè)(一般納稅人)為甲公司代銷貨物10萬(wàn)元,按零售價(jià)以5%收取手續(xù)費(fèi)5000元,尚未收到甲公司開(kāi)來(lái)的增值稅專用發(fā)票。 A公司銷售貨物增值稅銷項(xiàng)稅額=100000÷(1+17%)X17%=14529.91(元) 營(yíng)改增以后,手續(xù)費(fèi)應(yīng)納增值稅=5000÷1.06X6%=283.02(元) 應(yīng)納增值稅為什么要用5000÷1.06呢?為什么不用10000÷1.06呢
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2020-10-17
航天稅盤技術(shù)費(fèi)280,申報(bào)增值稅時(shí)候填在主表哪里呢?
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2022-02-14
這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額大于銷項(xiàng)稅金額,不用交增值稅,那多出的那一部分進(jìn)項(xiàng)稅,在下個(gè)月還可以繼續(xù)抵扣嗎,增值稅申報(bào)的時(shí)候怎么操作呢
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2020-02-07
小規(guī)模納稅人季度收入未超過(guò)9萬(wàn),之前確認(rèn)收入時(shí)已計(jì)提了應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在季度末是不是要沖回?具體怎么操作?那增值稅附加還要不要做分錄處理?
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2018-10-09
2016年公司成立的時(shí)候購(gòu)入的金稅盤及技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,在2017年5月報(bào)稅時(shí)可以作為減免稅款抵減增值稅,分錄怎么做
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2017-05-11
企業(yè)購(gòu)入航天信息公司的領(lǐng)先者財(cái)稅工作平臺(tái)580、FIT咨詢費(fèi)100、金稅盤200、增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,這個(gè)怎么入賬?
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2019-04-29