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老師,請問填報(bào) 企業(yè)所得稅中的 “A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表” ,其中的本年利潤虧損額是指本年利潤虧損還是指凈利潤虧損???
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2019-05-23
向其他企業(yè)的短期借款(半年),預(yù)提的利息是放在預(yù)提費(fèi)用,還是應(yīng)付利息,是不是應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。比如預(yù)提利息5萬,應(yīng)該確認(rèn)多少遞延所得稅資產(chǎn)(所得稅率25%,5W*25%?)
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2014-10-15
老師請問:結(jié)轉(zhuǎn)利潤收入減成本,費(fèi)用,這里有所得稅費(fèi)用,所得稅費(fèi)用不用在匯算清繳時(shí)扣除。結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)就,收入-成本-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用=利潤。所得稅不結(jié)轉(zhuǎn),這樣對不對?
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2020-04-21
非營利組織在匯算清繳中A107010非營利組織的收入免征企業(yè)所得稅一欄中輸入金額51000元后,A107040中自動(dòng)生成了小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅102.22元,但系統(tǒng)一直提醒減免所得稅錯(cuò)誤。
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2021-06-15
內(nèi)部研發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化部分500萬,本年利潤1000萬,則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%,如果有資本化部分100萬,則可抵扣暫時(shí)性差異是75萬,但是看學(xué)習(xí)資料計(jì)算方法還是應(yīng)納稅所得額等于1000-500*75%,資本化部分不影響應(yīng)納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
老師,我利潤率控制在2%了,凈利潤保持賺800每月,交200所得稅可以嗎
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2016-09-28
老師,圖二這種是不是要交企業(yè)所得稅, 我同事之前報(bào)的,我新接手
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2021-01-14
企事業(yè)承租承包個(gè)人所得稅要不要計(jì)提。我直接做的是應(yīng)交稅費(fèi)。
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2018-12-18
老師,我匯算清繳做完了,但季度所得稅帶不過來虧損是怎么回事?
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2021-04-09
生產(chǎn)經(jīng)營所得稅現(xiàn)在申報(bào)不了 本月待申報(bào)那里是零 怎么回事呢
1/1240
2018-10-14
發(fā)放工資事的應(yīng)付職工薪酬是不是應(yīng)該寫扣除個(gè)人所得稅的數(shù)
1/991
2018-05-21
我想問下我2020年報(bào)的個(gè)人所得稅全變成了待申報(bào)是怎么回事啊
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2021-03-04
個(gè)人所得稅申報(bào)一直在處理中,顯示不了申報(bào)成功是怎么回事啊
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2019-02-22
18年四季度所得稅報(bào)表利潤和18年12月報(bào)表相差了幾塊錢,怎么辦啊
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2019-03-28
老師7月份我們繳納過企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年末計(jì)算應(yīng)交所得稅,我是不是就計(jì)算7-12月應(yīng)交所得稅就可以了呢?利潤表上的所得稅費(fèi)用(不考慮調(diào)增調(diào)減)就應(yīng)該是7-12月的利潤總額*稅率?
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2019-01-14
老師,你好,我企業(yè)第一季度季報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表均已申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候不讓申報(bào),提示如下,點(diǎn)開之后下一步是灰色的[圖片][圖片]由于第一季度盈利,不填年報(bào)的話,彌補(bǔ)虧損那數(shù)據(jù)填不上
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2022-04-19
,請問申報(bào)個(gè)人所得稅福利費(fèi)不需要申報(bào)吧
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2018-10-23
如果今年應(yīng)納稅所得額超過300萬,那所得稅率就是25%,應(yīng)交稅75萬,上年利潤總額-100萬,那今年應(yīng)該交多少稅呢?
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2021-12-16
上年度末企業(yè)所得稅季報(bào)實(shí)際利潤那欄累積金額為-130000,今年年初季報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)字填在哪一欄呢?怎么填呀
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2017-04-17
辭退福利,企業(yè)所得稅清算放在哪里
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2021-04-27