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老師您好,經(jīng)濟(jì)法的第七章那個(gè)稅收征管,征收管理,然后這個(gè)第七題的D選項(xiàng)我有點(diǎn)不明白。所以我才選的A,什么叫后面那句話是由付款方向收款方開具發(fā)票 我沒看懂,收購(gòu)單位向個(gè)人支付那個(gè)收購(gòu)款項(xiàng),個(gè)人應(yīng)該是應(yīng)該是銷售方,收購(gòu)單位是,收購(gòu)單位是那個(gè)購(gòu)買方
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2024-03-27
老師 ,你好,差額征收的,開發(fā)票的時(shí)候,填差額的時(shí)候就是填不用交稅那部分嗎
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2018-12-07
旅游服務(wù)公司 差額征稅 因員工出差取得的住宿費(fèi)專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2021-11-29
老師,請(qǐng)問一個(gè)差額征稅的增值稅發(fā)票開具、繳納和抵扣的問題:一個(gè)小規(guī)模納稅人,銷售購(gòu)進(jìn)的不動(dòng)產(chǎn),對(duì)方是一般納稅人,假如銷售含稅額5000萬(wàn),購(gòu)進(jìn)成本4000萬(wàn),用差額征稅計(jì)算應(yīng)納稅額50萬(wàn),不含稅銷售額4950萬(wàn)。 1、用全電發(fā)票“差額征稅全額開票”還是“差額征稅差額開票”開具增值稅專用發(fā)票,票面稅額應(yīng)該是50萬(wàn)還是5000/1.05*0.05=238萬(wàn); 2、如果發(fā)票票面稅額是238萬(wàn),我方繳納增值稅50萬(wàn),買方抵扣238萬(wàn)是否合理?政策依據(jù)是什么?
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2023-02-24
老師,去年買有小額的無(wú)形資產(chǎn),當(dāng)時(shí)帳是這么一次攤成本,但我現(xiàn)在看今年的科目余額表中,無(wú)形資產(chǎn)借方有余額,累計(jì)攤銷貸方也有余額,這個(gè)還要怎么處理
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2021-08-03
老師,勞務(wù)派遣和安全保護(hù)。都選擇那個(gè)差額征收,這個(gè)問的問題是。勞務(wù)派遣和安全保護(hù)有什么區(qū)別,第二問的是他這差額是怎么差額呢
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2018-12-15
中國(guó)移動(dòng)那邊讓公司提供充值流量的平臺(tái)。比如10元充100M流量移動(dòng)給價(jià)格。給消費(fèi)者的價(jià)格是11元充100M。但是中中移動(dòng)不會(huì)提供發(fā)票,也不會(huì)提供發(fā)票給消費(fèi)者這種情況可以用差額征收嗎?
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2018-07-19
老師,我們收到一張勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,員工工資54978,社保15954,發(fā)票總額是70932,備注那里寫著差額征稅:70132,那我做分錄怎么做
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2022-03-21
你好老師,請(qǐng)問安保公司有兩種用工方式,一種是自有員工派遣,這種可以進(jìn)行差額征稅,另一種是采用第三方外包,就是A公司是用工方,B勞務(wù)公司為A公司提供用工,C勞務(wù)公司給B公司提供人員。結(jié)算就是C與B結(jié)算費(fèi)用,B與A結(jié)算人工成本,這種的也可以采用差額征稅嗎?其實(shí)就是合同轉(zhuǎn)換乙方了 全部是第三方的人 工資啥的都是第三方發(fā) 社保也是第三方公司那邊交
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2022-02-25
請(qǐng)問一下小規(guī)模旅行社(是差額征稅)收到地接社給開的成本票寫會(huì)計(jì)分錄時(shí)用價(jià)稅分離嗎?
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2020-10-12
老師你好,小規(guī)模納稅人選擇差額征稅5%還是不差額3%,從稅籌來(lái)考慮那個(gè)更劃算呀?
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2021-12-23
水利建設(shè)基金和城市生活垃圾處置費(fèi)申報(bào)中的減除項(xiàng) 是不是填差額征收的扣除項(xiàng)
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2019-07-04
人力資源公司是差額征收,提供的人員,也必須報(bào)個(gè)稅,對(duì)不?
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2022-08-11
老師,勞務(wù)公司的差額征收是怎么回事,我上網(wǎng)查了,也沒看明白
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2019-11-19
做人力資源公司的,公司在選擇納稅時(shí)選擇了差額征收,還能不能開全額的票?
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2019-01-17
建筑施工企業(yè)差額征稅的時(shí)候收入怎么確認(rèn)?比如:甲公司總包一項(xiàng)工程造價(jià)1000萬(wàn)元(簡(jiǎn)易計(jì)稅)、給乙公司分包出去了300萬(wàn)元,甲公司采取差額征稅,請(qǐng)問,甲公司要確認(rèn)的收入是多少?
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2024-08-20
老師,勞務(wù)派遣企業(yè)開票是差額征稅,派遣員工的工資和社保是不是都要計(jì)入成本,算作開票時(shí)候的扣除數(shù)
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2023-06-15
納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅?增值稅不是差額征稅嗎?
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2022-10-21
劉倩老師請(qǐng)不要接!請(qǐng)問2023年小規(guī)模納稅人選擇差額征稅,開票是按1%還是3%
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2023-06-08
旅行社的營(yíng)業(yè)額超過150萬(wàn)是不是就不可以享受差額征收了呢?
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2017-08-30