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老師,社保的分錄,我想按五險(xiǎn)明細(xì)分出來。是放在管理費(fèi)用社保下面三級(jí),還是應(yīng)付職工薪酬社保下面下面三級(jí)
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2022-02-11
維修廠發(fā)放工資時(shí),欠管理人員工資能不能直接做應(yīng)付職工薪酬貸方
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2017-08-01
酒店行業(yè),實(shí)習(xí)生工資是否計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,是否需要計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
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2019-03-08
老師請(qǐng)問三八婦女節(jié)付給職工的福利費(fèi)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),然后還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?麻煩老師列一下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝您!
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2020-03-25
掛靠證書 公司也承擔(dān)他的個(gè)人社保 分錄怎么做? 借管理費(fèi)用(公司和個(gè)人) 貸 應(yīng)付職工薪酬社保(公司和個(gè)人) ?
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2022-01-10
2018.12月份計(jì)提了2018.12月份的工資,在2019.1月份沖銷掉,2018.12月份多計(jì)提59179.51,實(shí)際到1月份發(fā)放時(shí)才知道,這個(gè)59179.51的余額只能掛在 應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用這個(gè)科目了,然后1月份底還要計(jì)提1月份的工資,對(duì)嗎?
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2019-02-14
老師,19年未發(fā)放的的年終獎(jiǎng)需要計(jì)提是吧,也是管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬,對(duì)么
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2020-01-02
老師 咨詢下 本月付五月工資 有一位員工五月付款了 當(dāng)月付給員工那個(gè)款單獨(dú)做借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀存 對(duì)嗎 計(jì)提還是當(dāng)月所有的吧 那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 工資就是計(jì)提當(dāng)月那個(gè)是嗎?
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2020-06-18
現(xiàn)在教育經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)都不用計(jì)提了 但是還要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算 那么也就是如果本月發(fā)生福利費(fèi)1000 那么就按照1000做一筆計(jì)提分錄對(duì)吧
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2017-02-17
老師你好,員工請(qǐng)假遲到扣款為什么要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?不是直接應(yīng)發(fā)多少就計(jì)提多少應(yīng)付職工薪酬嗎?
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2020-07-11
年終獎(jiǎng)沒有事先計(jì)提,那可以直接計(jì)入管理費(fèi)用,不通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
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2020-03-02
福利費(fèi)本年累計(jì)99979.97 應(yīng)付職工薪酬本年累計(jì) 76520 我該怎么扣除 調(diào)增 分錄是什么
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2020-04-14
應(yīng)付職工薪酬-工資的本年累計(jì)在借方,12月份的工資計(jì)提了,沒有發(fā)12月工資,怎么處理
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2017-01-05
老師,我們是一家海鮮餐廳,只做內(nèi)帳,老板要求每月計(jì)提的工資和發(fā)放的工資金額要一致,但是九月計(jì)提工資122221元,發(fā)放九月工資118000,還有離職員工九月與十月的工資發(fā)了4221元。十月計(jì)提工資186371元,發(fā)十月工資180000元,發(fā)離職員工十月、十一月工資8970元,請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)怎么把應(yīng)付職工薪酬科目作平?(現(xiàn)在這科目借方余額是11148元。)
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2017-11-30
公司向私人借款10萬(wàn),月息2分,老板不想交稅,是做成財(cái)務(wù)費(fèi)用合理還是把造成工資表,做成應(yīng)付職工薪酬合適?哪個(gè)可以不用交稅
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2019-09-07
老師,單位員工參加文化藝術(shù)展演獲獎(jiǎng),單位準(zhǔn)備獎(jiǎng)勵(lì)3000元,如何帳務(wù)處理? 是不是借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬 這是員工屬于返聘職工
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2020-04-22
(預(yù)付賬款在本公司表示供應(yīng)商往來)并入往來:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商-郭:這個(gè)分錄我看不懂希望老師能詳細(xì)解答一下,非常感謝老師。這個(gè)憑證后面么有附件
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2016-08-09
老師您好!咨詢一下,我們公司以前的一個(gè)員工,因?yàn)槭д`被我們給辭退了,后來就告我們,我們公司就賠償了他一部分錢,我該怎么處理,借:管理費(fèi)用-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 借:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利 貸:現(xiàn)金。這樣對(duì)嗎?需要通過應(yīng)付工資核算嗎?
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2019-07-25
給員工的福利是直接記管理費(fèi)用,還是先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬?
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2018-09-10
實(shí)務(wù)中,稅金及附加這個(gè)科目一般會(huì)設(shè)置明細(xì)科目么?還有就是應(yīng)付職工薪酬下面的二級(jí)明細(xì)科目是直接是工資薪金等還是二級(jí)明細(xì)是銷售部門等三級(jí)科目才為工資薪金
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2018-04-12