老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數歸集的,但當月 問
同學,你好 你當月不開票,也要做無票收入,庫存商品要出去的 答
老師你好,我想問一下員工租房現在退租了,我們給房 問
同學,你好 管理費用-福利費 答
老師,一套賬的大公司核對應付賬款流程是怎樣的呢? 問
您好,一般是要核對紙質的采購入庫單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師,公司屬于先進制造業(yè),享受增值稅加計抵減的稅 問
同學,你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調整?具體分錄怎么做?
答: 您好 借:應付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
協會員工工資,計提和發(fā)放分錄和企業(yè)一樣嗎?計提,借 管理費用_職工薪酬 貸應付職工薪酬_工資,發(fā)放,借應付職工薪酬 貸銀行存款?
計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發(fā)放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎
是這樣做嗎?計提時:借:管理費用-職工薪酬貸:應付職工薪酬-工資(辦公)發(fā)放時:借:應付職工薪酬-工資(辦公)貸:其他應付款-張三


別。 追問
2017-08-01 17:50
李愛文老師 解答
2017-08-01 17:54
別。 追問
2017-08-01 17:55
李愛文老師 解答
2017-08-01 17:56