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這題算增值稅的時(shí)候?yàn)槭裁床挥每紤]免抵退稅和免退稅政策相關(guān)的一些計(jì)算呢,我記得學(xué)增值稅的時(shí)候算出口增值稅免抵退稅很復(fù)雜的,這里直接按退稅率退就可以了?不用計(jì)算免抵退嗎
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2023-12-21
進(jìn)口貨物的入帳價(jià)值怎么算
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2016-08-01
外貿(mào)企業(yè)出口免稅的銷項(xiàng)稅,稅率0,是否參照內(nèi)銷,銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,繳納增值稅?
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2021-08-13
請(qǐng)問企業(yè)招用建檔立卡貧困人口就業(yè)扣減增值稅,當(dāng)期抵減的附加稅要怎么申報(bào)減免呀
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2023-10-18
老師:在電子稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票端口統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)報(bào)稅,為什么紅沖后的稅額也要繳納增值稅?
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2024-01-14
出口企業(yè)在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商買東西收到增值稅專用發(fā)票能否退稅?如果不能可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
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2019-09-04
進(jìn)口小汽車的增值稅是以(到岸價(jià)+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率計(jì)算,還是以廠商指導(dǎo)價(jià)格*稅率計(jì)算呢?
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2019-06-03
公司購(gòu)買國(guó)內(nèi)的進(jìn)口牛肉對(duì)方給開出了9%的增值稅票,我們銷售時(shí)是開0稅率還是9%呢
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2019-12-13
應(yīng)交稅費(fèi)科目下面有很多二級(jí)科目,我怎么計(jì)算才能知道這個(gè)月我要不要繳稅?請(qǐng)具體告知,謝謝 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項(xiàng) 貸方12萬 應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項(xiàng) 借方10萬 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千 應(yīng)交增值稅外銷_銷項(xiàng) 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方500 應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項(xiàng) 貸方4千 應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸方3千
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2019-07-04
單位出口發(fā)票增值稅普通發(fā)票正常稅率是0 但是我開錯(cuò)了開成17了 這個(gè)月交了稅 現(xiàn)在要開紅沖 我想問下沖回的稅款還會(huì)回到付款賬戶嗎
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2017-08-15
某買家在某b2c跨境電商平臺(tái)買了意大利企業(yè)生產(chǎn)的價(jià)格為2500元(完稅價(jià)格)的咖啡機(jī),商品為保稅區(qū)發(fā)貨,此外,2023年,該買家已經(jīng)產(chǎn)生了多次跨境購(gòu)物行為,共產(chǎn)生6000元的交易額。 該買家應(yīng)繳納的稅額是多少? 如果之前已經(jīng)產(chǎn)生24000的交易額,那么此次應(yīng)繳納的稅額是多少? 注:增值稅稅率13%;進(jìn)口關(guān)稅稅率7%(最惠國(guó))
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2023-09-28
想請(qǐng)教三個(gè)入賬問題: 1.網(wǎng)銀上支付了一筆即期結(jié)售匯款金額是17246.20元(2694.72美元*6.4),這筆款是支付進(jìn)口貨款。 2.進(jìn)口增值稅和關(guān)稅怎么入賬?例如增值稅完稅價(jià)格18128.08,稅款2356.65,關(guān)稅完稅價(jià)格17264,稅款863.24,關(guān)稅和增值稅由第三方代扣代繳,月底收到第三方開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票2%。 完整的借貸憑證怎么寫?
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2021-11-23
老師,出口退稅企業(yè),增值稅申報(bào)的時(shí)候,銷售填報(bào):三免抵退稅里面的貨物及勞務(wù),未開票金額就行了對(duì)嗎?進(jìn)項(xiàng)就勾選認(rèn)證,減免稅明細(xì)表最下面附送資料是需要上傳什么資料呢?
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2019-11-13
我是第一次搞出口,我們公司有:對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)備案 電子口岸的卡,出口申報(bào)前需要哪些資料收齊,才可以申報(bào)?采購(gòu)部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報(bào)關(guān)單,現(xiàn)在我是財(cái)務(wù),我要怎么退稅,什么時(shí)候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
公司要進(jìn)口一批貨物,貨款已預(yù)付,由于公司為小規(guī)模納稅人,進(jìn)口增值稅不能抵扣,所以公司找了貨物買家來清關(guān),增值稅由買家支付。問題1:以上操作我公司怎么核算成本,增值稅由買方支付,我公司就沒了進(jìn)項(xiàng),我公司還要開票給買方嗎?預(yù)付款怎么下賬?問題2:我公司和買家簽合同時(shí),這個(gè)增值稅用不用考慮,比如說進(jìn)價(jià)每噸1800,賣人家每噸1900是不是純獲利,要把增值稅算在內(nèi)嗎?
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2019-09-20
銷售方賣給出口企業(yè)配件最晚在發(fā)貨后多久給對(duì)方開出增值稅專用發(fā)票,有時(shí)間限制嗎?
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2018-11-05
外貿(mào)企業(yè),申請(qǐng)出口退稅,增值稅申報(bào)系統(tǒng),收入也應(yīng)該填寫吧。我們現(xiàn)在是還是有紙化申報(bào),我0收入也應(yīng)該去稅局打印匯總表之類的資料去稅局申報(bào)嗎。生產(chǎn)企業(yè)是不是也是要去稅局0申報(bào)呢?
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2017-12-08
申報(bào)退稅的問題:1、我想在這個(gè)月一起將10月的也申報(bào)退稅了,請(qǐng)問填申報(bào)退稅明細(xì)時(shí),10月跟11月是否要分開填對(duì)應(yīng)的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時(shí)我沒申請(qǐng)退稅,是因?yàn)闆]有打到出口發(fā)票,但申報(bào)了增值稅,填了無票收入。現(xiàn)在11月的增值稅申報(bào),我只填11月的數(shù)據(jù),到時(shí)會(huì)與退稅系統(tǒng)(兩個(gè)月一起申報(bào)退稅)的數(shù)對(duì)不上嗎?
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2022-12-07
出口發(fā)票現(xiàn)在都是五聯(lián)增值稅普通發(fā)票,第一聯(lián)記賬聯(lián)做賬,第三聯(lián)作為退稅聯(lián),第二聯(lián)、第四聯(lián)、第五聯(lián)和其他資料可以一起裝訂?
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2019-03-20
老師,你好,外貿(mào)公司出口退稅錢到賬了,分錄怎么寫? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎?
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2020-07-07