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注銷公司的話,沒有注冊(cè)資金,都是股東借款,注銷的時(shí)候該怎么處理?
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2016-09-13
老師,認(rèn)繳制下,公司注銷的時(shí)候需要交清注冊(cè)資本嗎?還未點(diǎn)到認(rèn)實(shí)繳期
1/1013
2021-06-28
我公司在做注銷 ,下面的股東比例我在工商網(wǎng)上查嗎 我剛才看了一下 只有注冊(cè)資金的 沒有持股比較
1/848
2018-05-30
老師,公司注冊(cè)資本6000萬,實(shí)繳資本100萬,合理嗎?
1/3063
2019-06-24
公司注冊(cè)資本200萬要實(shí)繳嗎
1/1987
2019-01-02
老師 我想問一下 就是公司注冊(cè)時(shí)那個(gè)注冊(cè)資金是認(rèn)繳 怎么能查到 這個(gè)公司已經(jīng)實(shí)繳多少呢
2/1706
2020-01-09
公司注冊(cè)時(shí)不需要驗(yàn)資,需要填寫注冊(cè)資金嗎?如何進(jìn)行驗(yàn)證呢?
1/1230
2019-09-19
老師,認(rèn)繳制注冊(cè)資本沒有實(shí)繳到位,然后想要注銷,注銷前需要把注冊(cè)資本全部實(shí)繳到位嗎
1/1650
2020-02-09
在認(rèn)繳制下,注冊(cè)資金一直到公司注銷還沒有到位,那在注銷時(shí)能不能享受減半征收呢?
1/740
2018-08-28
企業(yè)增資后,如果公司要注銷有什么不利嗎,老板想增大注冊(cè)資本,
1/2072
2020-04-10
注冊(cè)資金 現(xiàn)在不用驗(yàn)資了 實(shí)行認(rèn)繳制 如果認(rèn)繳時(shí)間十年 一種情況 十年后公司還存在 認(rèn)繳資金不到位怎么辦?二種情況 不到時(shí)間 公司經(jīng)營(yíng)不下去了 認(rèn)繳的資金也沒有到位 公司注銷時(shí)候有影響嗎
1/1828
2019-10-06
企業(yè)注冊(cè)時(shí)的注冊(cè)資本并沒有投入,但是現(xiàn)在想注銷該企業(yè),注冊(cè)資本并未投入,這個(gè)注冊(cè)資本怎么解決
1/1275
2020-08-18
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發(fā)票時(shí)的分錄是不是作 借:庫(kù)存商品 貸:現(xiàn)金/銀行存款 小規(guī)模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
1/592
2018-12-14
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
1/921
2016-12-20
2017年12月暫估原材料,應(yīng)付賬款~暫估貸方余額轉(zhuǎn)到2018年,2018年收到發(fā)票,應(yīng)付賬款~暫估無余額,請(qǐng)問收到的發(fā)票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對(duì)2017年所得稅調(diào)整有影響嗎?
1/649
2018-03-19
12月份有些材料票暫估的,現(xiàn)在拿到票和之前暫估的有出入,另外之前暫估了業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在沒有票還要沖掉,請(qǐng)問企業(yè)匯算清繳的時(shí)候需要把報(bào)表調(diào)一下嗎?納稅調(diào)整好像沒有要調(diào)的
3/643
2021-04-29
建筑施工企業(yè),暫估款時(shí)全部暫估成了機(jī)械費(fèi),借工程施工—機(jī)械費(fèi) 貸應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款?,F(xiàn)在回來了部分材料發(fā)票,而不是機(jī)械發(fā)票,這樣該如何調(diào)整賬務(wù)呢?保證原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本不出錯(cuò)
2/1603
2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費(fèi)發(fā)票的話,實(shí)際到時(shí)候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費(fèi)10萬,11月暫估的。貸應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?然后1月實(shí)際報(bào)銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
4/1502
2016-12-20
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發(fā)票入正確的,把差異轉(zhuǎn)去主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里就可以了,還是把關(guān)于該暫估材料從入庫(kù)到領(lǐng)料、成品入庫(kù)、出庫(kù)都要更正????
1/1732
2018-05-08