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我單位工會經(jīng)費原來借:管理費用 貸:銀行存款 以前沒做計提,現(xiàn)在老板讓做計提把以前的都改過來,我該怎么改麻煩老師寫的詳細些行嗎
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2016-07-26
請問老師,買汽車票附帶的保險單可以作為報銷憑證,是不是跟汽車費一起作為差旅費中的交通費?借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣就可以?
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2019-05-21
請問從銀行轉(zhuǎn)個人報銷款(無借支),第一種,記帳為: 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,借:管理費用…貸:庫存現(xiàn)金, 第二種或:借:管理費用 貸:銀行存款, 兩種記帳方式都對嗎?代理記帳用的第一種,我認為第二種更準確。多謝!
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2021-08-06
10月公司消防培訓,預領4600元培訓費,18日報銷了4600元的預借款。還有差旅費、住宿費和餐費到11月2支付,請問一下,該筆報銷是不是可以在11月份直接做借:管理費用,貸:銀行存款
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2017-12-12
老師您好!我是做內(nèi)賬的,我做賬分錄沒有價稅分離?請問這樣可以嗎?就是到月底外賬稅款金額,是做:借管理費用-小稅種,貸:銀行存款,請問這樣可以嗎?
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2019-11-07
私車公用年租金18000元,出租房去稅務局開回發(fā)票后,做帳借:待攤費用 -租賃費18000 貸:銀行存款18000,然后每月攤銷時:借:管理費用-租賃費 1500 貸:待攤費用--租賃費1500,帳務處理做的對不對?
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2019-03-11
在年初1月時有一筆電信扣話費的當時做,借:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶 貸:銀行存款 (當時以為后邊有票,其實一直都沒有票)這種是不是都不會有票的,現(xiàn)在可以直接調(diào);借:管理費用 貸:預付賬款-柜面批量代收資金暫掛戶?
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2017-01-09
老師,我想問下,設計服務行業(yè)可以做成本費用嗎,如果全部進管理費用有什么稅收風險
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2022-02-09
老師,請問 我每月直接繳社保可以嗎?不計提, 直接就走借管理費用社保,其他應付社保,貸銀行存款
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2016-08-18
老師,公司的車繳納車險3527元和車險公司代收車船稅360元,請問我拿到發(fā)票做外賬可以這樣做嗎? 借:管理費用—車輛費用 3887 待:銀行存款 3887
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2020-04-10
航空運輸電子客票行程單可以作為憑證嗎?入管理費用-二級科目是什么啊?差旅費對嗎?
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2017-12-22
老師您好:我公司是養(yǎng)殖、林業(yè)種植公司,現(xiàn)在新上了一個有機肥項目,前期購買的設備以及正在建的化糞池,借:在建工程——有機肥,貸:銀行存款,是否正確;還有前期產(chǎn)生的管理費用計待攤費用,還是其他科目
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2015-12-14
老師,去年多計提了1千多元的費用,借:管理費用,貸:預付賬款(其實該筆費用當時付款后收到發(fā)票,直接做的:借:管理費用 貸:銀行存款) 今年才發(fā)現(xiàn),導致預付賬款貸方有余額,現(xiàn)在能直接紅沖,借:管理費用 負數(shù) 貸:預付賬款 負數(shù) 可以嗎?
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2020-05-14
老師:幫我看看給銀行還貸款的利息放那個科目,借:管理費用-利息費,貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款這樣做對嗎?
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2021-03-17
以銀行存款支付下半年報刊雜志訂閱費3000元,是計管理費用還是預付賬款
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2017-10-30
老師:借:管理費用 貸:銀行存款 這個會計分錄錯了,怎么調(diào)賬???
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2020-04-21
2018(54)號文件中,不超過500萬的固定資產(chǎn)可以一次性攤銷,比如進了10萬設備那這個分錄還是 借:固定資產(chǎn)10 貸:銀行存款10 借:管理費用10 貸:累計折舊10 分錄是這樣做嗎,累計折舊也得按月折舊,還是一次折舊了?
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2020-07-03
老師,我想問一下,公司委托會計師事務所委派財務人員,然后會計師事務所委派個人,像這種,會計師事務所是不是應該給我們開具勞務費發(fā)票,然后公司做賬就是借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款
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2019-07-25
老師。公司今年9月給職工買了年金,是從8月開始買,就是9月付的8.9月兩個月的年金,怎么做賬?。啃枰嬏釂?借記“管理費用”、,貸記“應付職工薪酬”科目嗎?明細科目是應該設“企業(yè)年金“還是其他呢 然后,當實際支付時,再借記“應付職工薪酬”科目,貸記“銀行存款”等科目,這樣對嗎 這種情況分錄金額可以是兩個月的合計嗎
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2024-09-29
公司給員工購買用餐餐券,做分錄直接寫成 借:管理費用—員工福利費 貸:銀行存款 可以嗎?
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2021-08-02