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老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
#提問#增值稅銷項減進項后應交未交的稅費怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/552
2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
1/677
2020-04-03
小規(guī)模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
1/1955
2020-07-09
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理?。?/span>
1/677
2018-11-28
老師,您好!請問應交稅費中:銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
1/1510
2019-04-22
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設(shè)稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
6/2461
2021-12-17
結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
一般納稅人。因為平時賬務比較簡單,所以在處理增值稅相關(guān)問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費用等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀存等。有收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額?,F(xiàn)在要報稅,我的進項票比較充足,是不是不要做任何會計處理???如果進項不足,需要補交一部分銷項稅對吧。是直接進行繳納時做借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
1/742
2017-10-24
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設(shè)稅呢?如果在下個月城市維護建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應交稅費-增值稅-銷項稅額27
1/593
2017-09-13
沒有生產(chǎn)放假的,計提的制造費要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
1/390
2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時費用應該記入哪項科目中呢?
1/854
2019-01-05
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(月初應交稅費-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購入原材料 10萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗收入庫,增值稅專用過認證。 (2)銷售商品 40萬元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當月增值稅3萬元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務的會計分錄。(2)月末計算本月應納增值稅稅額。 (3)計算月終轉(zhuǎn)出應交未交增值稅額,并作出會計分錄。(金額單位用元表示)
6/248
2024-06-12
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個月不要做一筆計提的分錄嗎?請問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計提,城建附加為什么不用做計提
1/562
2018-07-09
去年做的一張其他業(yè)務收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務收入;應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
1/982
2018-10-26
老項目未評審、未開發(fā)票,但上月已先按合同一半價款交了增值稅,會計分錄怎么處理?
1/676
2019-07-07
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對方給我們開3個點(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務費,我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
1/1127
2019-05-30