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小規(guī)模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去?
1/1836
2019-11-06
建新賬時有上個季度未交的增值稅,本季度的第一個月交了,怎么做會計分錄
1/374
2021-12-07
小規(guī)模納稅人開的專票,通過應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅核算,還是通過未交增值稅核算?
2/1920
2019-05-16
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 是公司的,等到申報年度企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入要填那個附表,附表中哪一行
1/1488
2020-04-27
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因為我們家是勞務(wù)公司,進(jìn)項很少,幾乎沒有
1/1164
2018-10-16
請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎,計提的分錄是怎樣的呢
1/818
2022-04-06
你好,增值稅納稅申報表主表中,有個期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
1/768
2021-05-14
月初申報交稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 這個會計分錄用什么做原始憑證
1/1064
2017-02-13
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
1/498
2018-07-11
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
1/592
2021-11-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項稅???
1/1520
2019-10-08
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
#提問#增值稅銷項減進(jìn)項后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/552
2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬,開的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
1/677
2020-04-03
上期留抵 235.86 本月進(jìn)項28797.28 銷項89903.46 購買稅控盤480 增值稅計提分錄怎么做 用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
3/341
2018-07-10
老師,如果銷項減進(jìn)項的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
1/1588
2019-05-07
上月銷項稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??!
1/677
2018-11-28
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當(dāng)場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18