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老師,如果銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
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2019-05-07
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來(lái)的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷(xiāo)項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售貨物時(shí)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,增值稅已交!但未達(dá)到起征點(diǎn),用不用繳納附加稅?
1/679
2019-04-08
因上月計(jì)提未交增值稅7,949.04元,允許加計(jì)抵減金額1,147.54元,故當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
1/917
2019-10-31
小規(guī)模納稅人之前計(jì)提的增值稅是不是先計(jì)提到未交增值稅才可以把它轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去?
1/1836
2019-11-06
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類(lèi)附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
6/2461
2021-12-17
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單,所以在處理增值稅相關(guān)問(wèn)題的時(shí)候我沒(méi)用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專(zhuān)票以后,我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。現(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理???如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷(xiāo)項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
1/742
2017-10-24
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會(huì)計(jì)科目,比如應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
沒(méi)有生產(chǎn)放假的,計(jì)提的制造費(fèi)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
1/390
2018-03-05
公司安裝生產(chǎn)設(shè)備的工時(shí)費(fèi)用應(yīng)該記入哪項(xiàng)科目中呢?
1/854
2019-01-05
上月銷(xiāo)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅比這個(gè)月實(shí)際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??!
1/677
2018-11-28
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購(gòu)入原材料 10萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用過(guò)認(rèn)證。 (2)銷(xiāo)售商品 40萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
6/248
2024-06-12
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國(guó)稅代開(kāi)了3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)稅是當(dāng)場(chǎng)從基本戶里扣走的,那這個(gè)我怎么做賬呀?是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)營(yíng)業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,然后再做:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎老師?
1/840
2016-05-18
這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問(wèn)題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來(lái)的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來(lái)后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額27
1/593
2017-09-13
#提問(wèn)#增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
1/552
2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度未開(kāi)滿30萬(wàn),開(kāi)的專(zhuān)票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
1/677
2020-04-03
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
1/676
2019-07-07
既然已交稅金和未交稅金都沒(méi)有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
1/541
2019-01-31