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長期待攤費用是支付對方款計提還是收到發(fā)票在計提攤銷
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2021-05-21
取得管委會的針對研發(fā)費用的補貼,需要開發(fā)票給管委會嗎?
1/1014
2019-10-12
我們買的產(chǎn)品是技術,對方給我們開3個點(他們有優(yōu)惠)的技術服務費,我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
1/1127
2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會計是發(fā)放月才計提工資費用,這個需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業(yè)務部門不同步。
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2020-11-16
老師你好,請問下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個要怎么處理,是以前會計留下來的 賬上的應交稅費與申報表的數(shù)據(jù)對不上,就是這個未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個月增值稅結轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進項2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實際不用交,要怎么處理呢
1/808
2019-05-10
老師,您好!請問應交稅費中:銷項稅額、進項稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關系?
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2019-04-22
小規(guī)模納稅人能不能用一般納稅人的會計科目,比如應交稅費――未交增值稅等
1/1974
2018-12-10
上期留抵 235.86 本月進項28797.28 銷項89903.46 購買稅控盤480 增值稅計提分錄怎么做 用結轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-07-10
老師,如果銷項減進項的差額為負數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
1/1588
2019-05-07
一般納稅人。因為平時賬務比較簡單,所以在處理增值稅相關問題的時候我沒用太多二級科目。平時收到專票以后,我會根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費用等 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀存等。有收入時,借:銀存 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅額。現(xiàn)在要報稅,我的進項票比較充足,是不是不要做任何會計處理???如果進項不足,需要補交一部分銷項稅對吧。是直接進行繳納時做借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
1/742
2017-10-24
結轉(zhuǎn)銷項進項但是不平連個相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅~減免稅2120元這個要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
1/1210
2017-09-12
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費用的進項稅可以抵扣,原材料的進項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個算好后的稅怎么做賬 借:應交增值稅—銷項稅額 貸:應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉(zhuǎn)增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
2/534
2021-12-26
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒有做賬,現(xiàn)在開始做賬的話本月繳納了上個月的增值稅,附加稅和個人所得稅(經(jīng)營所得),本月會計分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對嗎? 計提時: 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交個人所得稅 繳納時:借應交稅費——應交增值稅/各類附加稅/個人所得稅 貸/銀行存款
6/2461
2021-12-17
上月銷項稅應交稅費一未交增值稅比這個月實際交的稅金額要少幾十元 怎樣處理??!
1/677
2018-11-28
這樣理解的,不知道對不對?我上個月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營業(yè)務收入 91656.31 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69,月底了,就該計提稅金:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2749.69 貸:應交稅費-未交增值稅。那么又該怎么結轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個問題就是城市維護建設稅和增值稅的單子都是在下個月才打印出來的,那么上個月是否也要計提城市維護建設稅呢?如果在下個月城市維護建設稅和增值稅的單子打印出來后,我就直接交增值稅:借:應交稅費-增值稅-銷項稅額27
1/593
2017-09-13
老師,我們小規(guī)模也有一家企業(yè),建筑業(yè),去國稅代開了3%的增值稅專用發(fā)票,這個稅是當場從基本戶里扣走的,那這個我怎么做賬呀?是不是借:應收賬款,貸:主營營業(yè)收入 貸應交稅費-未交增值稅,然后再做:借應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎老師?
1/840
2016-05-18
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應怎么做賬怎么報稅
1/897
2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務發(fā)票,記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設備折舊還有什么?
1/2021
2020-04-28
沒有生產(chǎn)放假的,計提的制造費要怎么結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
1/390
2018-03-05