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代總公司發(fā)生收入時(shí)借銀行存款.,貸其他應(yīng)付款.貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅
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2018-07-18
老師,公司向銀行貸款需不需要交印花稅?有法人購房擔(dān)保借款合同
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2019-12-26
公司代員工交的社保及個(gè)稅部份是掛其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款
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2019-03-14
老師 公司轉(zhuǎn)出投資款100萬,然后又收到投資款100萬,需要交印花稅嗎?
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2018-10-19
掛應(yīng)收賬款時(shí) 借:應(yīng)收賬款 和應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 對(duì)嗎?
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2019-01-28
老師,公司給員工交的社保個(gè)人部分是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
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2022-02-12
簡易計(jì)稅項(xiàng)目,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 ,月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?(借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)
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2020-11-06
公司去年欠了國稅局稅款,是因?yàn)槿ツ?1月份應(yīng)該交的增值稅沒交,稅款加上滯納金越來越多,然后上個(gè)月才交的稅款。但是我們交的很麻煩。六月底,公司開轉(zhuǎn)賬支票到轉(zhuǎn)入到出納的賬戶上100萬,另外100萬從公司的貸款資金里面提的現(xiàn)金去的。但是最后沒有交成功,現(xiàn)金重新存入銀行,轉(zhuǎn)到出納卡上的錢就沒有退回來。然后7月份才去交的款,因?yàn)槌黾{卡上已經(jīng)有了100萬,然后就又轉(zhuǎn)了100萬在她卡上一起交。這個(gè)完整的賬務(wù)處理怎么做的?。?/span>
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2018-08-13
老師,我們是有限合伙企業(yè),別人給我們簽了合同,分三次打款,最后一次打款跨年了,那么最后一次打款的個(gè)人所得稅要在跨年前交還是跨年后交
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2021-06-23
月初收到貨款,月底發(fā)貨開票 可以直接計(jì):借銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?還是先記 借:銀行 貸:預(yù)收貨款 月底:借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-07-03
前期收到工程款,我都做預(yù)收了,沒確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅,假如這月開票,時(shí)借:應(yīng)收賬款,還是借:預(yù)收賬款,貸:工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
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2017-11-29
老師有一筆分錄不會(huì)記賬,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款,我想登記銀行存款的總賬,請(qǐng)問銀行存款的總賬金額應(yīng)該登多少啊
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2019-10-15
老師,我有筆分期付款的到時(shí)點(diǎn)了需要確認(rèn)收入,但是沒有打款也尚未開票,是不是可以借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額?
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2018-11-07
老師,購買金稅盤借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金 減免稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借:管理費(fèi)用(紅字) 這個(gè)減免的稅款還需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
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2019-04-22
施工企業(yè),收到工程款,借:銀行存款 貸:預(yù)收帳款 應(yīng)交稅費(fèi)—待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,nc系統(tǒng)現(xiàn)金流量分析中應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn)金流量表中哪個(gè)項(xiàng)目
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2022-03-15
請(qǐng)問老師,收到項(xiàng)目部用于繳納增值稅往來款24000 借:銀行存款24000 貸:其他應(yīng)收款24000 繳納稅款時(shí)是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅24000 貸:銀行存款24000(24000的銀行回單)嗎? 請(qǐng)問其他應(yīng)收款怎么處理,或者這整個(gè)流程怎么處理
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2018-12-06
收到貨款,對(duì)方當(dāng)時(shí)不要發(fā)票,做分錄 借 銀行存款,貸 應(yīng)收賬款 下個(gè)月收到發(fā)票后,我做分錄 借 銀行存款(紅數(shù)) 貸 應(yīng)收賬款(紅數(shù)) 然后再做 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 這樣可以嗎
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2018-09-15
公司是剛經(jīng)營承包員工的餐飲業(yè),廠家都是先預(yù)付款項(xiàng)充值飯卡,可以在收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款?等到月末市再借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?還是把預(yù)收賬款改為應(yīng)收賬款?
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2019-03-07
甲公司以人民幣作為記賬本位幣,發(fā)生外幣交易時(shí)采用交易日的即期匯率進(jìn)行折算。有關(guān)外幣交易的資料如下: (1) 2017年6月30日,為購建固定資產(chǎn)專門借入一筆借款,本金為1 000萬美 元,利息按單利4%計(jì)算,期限為2年,到期一次還本付息。 (2) 該筆借款的費(fèi)用符合資本化條件的時(shí)點(diǎn)在2017年10月初;該資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定 可使用狀態(tài)的時(shí)點(diǎn)在2018年年末。 (3) 有關(guān)匯率資料為: 2017年6月30日:1美元 = 6. 65元人民幣。 2017年9月30日:1美元 = 6. 66元人民幣。 2017年12月31日:1美元 = 6.67元人民幣。 2018年12月31日:1美元 = 6. 64元人民幣。 2019年6月30日:1美元 = 6.63元人民幣。 相關(guān)稅費(fèi)及其他資料略。 要求: (共27分) (1) 對(duì)上述外幣交易進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理(金額單位用萬元表示)。
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2023-10-14
員工請(qǐng)假了,所以工資等回來之后再發(fā)放,那分錄是先掛其他應(yīng)付款-某員工嗎 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款
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2019-08-09