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12月我賬齡分析法計(jì)提了應(yīng)收賬款的壞賬準(zhǔn)備。同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅。1月我收回部份應(yīng)收賬款。這個(gè)我是直接沖回資產(chǎn)減值損失還是轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整
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2020-02-11
2018年第四季度有繳納企業(yè)所得稅,在做2018年四季度賬的時(shí)候是否要先做計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄?等到2019年1元份實(shí)際繳納四季度企業(yè)所得稅的時(shí)候再做筆支付的分錄?像平時(shí)這種稅款是一定要要做計(jì)提的嗎?不做會(huì)有什么影響
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2019-02-27
老師,5月所得稅清繳時(shí)還應(yīng)補(bǔ)繳稅款12000,那我還怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,還是借:以前年度損益調(diào)整12000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 12000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 12000 貸:銀行存款 12000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 12000 貸:以前年度損益調(diào)整 12000
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2019-10-15
老師我咨詢下,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬,是每一年度都不超過300萬,還是每一年度的應(yīng)納稅所得額累加起來不超過300萬
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2020-11-18
老師好,我想問下,2018年匯算清繳,補(bǔ)繳所得稅,是借:所得稅費(fèi)用,還是通過以前年度損益調(diào)整科目,金額就30多元。企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2019-04-13
2024年度第4季度的的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,導(dǎo)至了年報(bào)做匯算清繳時(shí),要多交企業(yè)所得稅,(應(yīng)納稅所得額超過了300萬了),這種情況該如何處理?
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2025-03-28
單位去年虧損,今年第一季度盈利,但是總的還是虧損的,今年第一季度是否需要預(yù)繳所得稅
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2017-04-12
你好,請(qǐng)問下老師,請(qǐng)問下之前預(yù)繳的所得稅,到年度匯算清繳時(shí),利潤(rùn)是虧損的,之前預(yù)繳的稅款退回來了,請(qǐng)問下怎么做會(huì)計(jì)會(huì)錄呢
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2023-06-27
老師您好,涉及以前年度所以調(diào)整,利潤(rùn)增加,需要對(duì)調(diào)增的部分補(bǔ)提交納所得稅嗎?具體怎么帳務(wù)處理呢
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2019-01-10
更改了以前年度的所得稅,但是沒有同步到當(dāng)年的所得稅彌補(bǔ)虧損中,是什么情況?是系統(tǒng)的問題嗎?怎么處理?
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2020-06-02
老師,以前年度調(diào)整屬于什么科目,借方表示什么,貸方表示什么呢?一般什么時(shí)候用,對(duì)所得稅有什么影響?
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2019-09-26
老師好,問下彌補(bǔ)以前年度的這個(gè)表,當(dāng)年境內(nèi)所得額怎么計(jì)算的?按照哪個(gè)數(shù)填?這個(gè)是不是填完所得稅A類表自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)?
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2020-03-05
我年度匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了成本,交了8000多塊錢的所得稅,這個(gè)帳我怎么處理呢?
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2022-07-01
您好,他工資7000元每月扣所得稅60元補(bǔ)發(fā)以前年度6500的所得稅是按什么稅率計(jì)算
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2019-11-06
以前年度計(jì)提的廣宣費(fèi),賬上未調(diào)整,所得稅匯算時(shí)調(diào)整了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整這筆廣宣費(fèi)
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2019-12-17
你好,我先咨詢下,2019年的所得稅季度預(yù)繳報(bào)表,在填寫時(shí)候只有本年累計(jì)數(shù)據(jù)?如二季度填寫數(shù)據(jù)時(shí)候,是填寫4-6月數(shù)據(jù)還是填寫1-6月累計(jì)數(shù)據(jù)?
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2019-11-14
今年所得稅的利潤(rùn)是不是可以用以前年度的虧損來彌補(bǔ),可以彌補(bǔ)哪幾年的呢
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2018-09-28
以前年度都是虧損,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為1711960.13 今年第一季度虧損50905.77 第二季度盈利1907.78 請(qǐng)問第二季度盈利要計(jì)提所得稅嗎?如果計(jì)提,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在填寫季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表是第8欄填怎么填,填多少?
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2017-09-09
所得稅清算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應(yīng)收款的費(fèi)用,誤計(jì)入成本了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整?要補(bǔ)交幾百元所得稅了,對(duì)應(yīng)的分錄該怎么做?其他應(yīng)收款是必須調(diào)整的,因?yàn)殄X都收回來了,現(xiàn)在是借方余額,不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整?又不能讓2014年的成本增加!特來請(qǐng)教
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2014-09-21
請(qǐng)問下老師,關(guān)于涉稅實(shí)務(wù)這一門考試,綜合分析題關(guān)于賬務(wù)調(diào)整的分錄的時(shí)候,我看有些題目涉及到調(diào)整以前年度損溢調(diào)整的,有些題目考慮到了對(duì)所得稅的影響,但是有些題目又沒有考慮,那我們到底什么時(shí)候該考慮什么時(shí)候不該考慮呢
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2019-11-05