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你好老師,我試用期工資是3500 一個(gè)月的試用期,過試用期是4000一個(gè)月 目前已經(jīng)過了試用期 工資是月底發(fā) 也就是說我第二個(gè)月的工資有半個(gè)月是在試用期間 那我第二個(gè)月工資怎么算 。還有我月休4天,結(jié)果我天天上班沒休一天。這個(gè)工資該如何算。
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2019-04-21
老師,請問他人公司冒用我公司員工信息發(fā)虛假工資,對于我公司員工有什么影響。(實(shí)際員工只在本公司每月領(lǐng)工資。他人公司沒領(lǐng)工資,但使用了本公司員工信息)
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2021-08-16
企業(yè)一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,9月制造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額為12 000元。A、B、C三種產(chǎn)品直接生產(chǎn)工人工資、實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)已知,具體見下表: 直接人工費(fèi)及工時(shí)資料 ××××年9月 產(chǎn)品名稱 直接人工費(fèi)用(元) 實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)(小時(shí)) A 2 700 480 B 1 200 180 C 3 600 540 合 計(jì) 7 500 1 200 要求:根據(jù)上述資料,請分別采用直接人工費(fèi)用比例分配法和生產(chǎn)工時(shí)比例分配法,計(jì)算制造費(fèi)用分配率,編制制造費(fèi)用分配的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-28
某企業(yè)一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)A、B、C三種產(chǎn)品,9月制造費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額為12 000元。A、B、C三種產(chǎn)品直接生產(chǎn)工人工資、實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)已知,具體見下表: 直接人工費(fèi)及工時(shí)資料 ××××年9月 產(chǎn)品名稱 直接人工費(fèi)用(元) 實(shí)際耗用生產(chǎn)工時(shí)(小時(shí)) A 2 700 480 B 1 200 180 C 3 600 540 合 計(jì) 7 500 1 200 要求:根據(jù)上述資料,請分別采用直接人工費(fèi)用比例分配法和生產(chǎn)工時(shí)比例分配法,計(jì)算制造費(fèi)用分配率,編制制造費(fèi)用分配的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-11-06
建筑公司沖銷暫估間接費(fèi)用的事情①、前期暫估間接費(fèi)用 借:工程施工-A 項(xiàng)目-間接費(fèi)用 100 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費(fèi)用 100 ②、次月來間接費(fèi)用發(fā)票 沖銷暫估 借:工程施工-A 項(xiàng)目-間接費(fèi)用 -100 貸:貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-間接費(fèi)用 -100 然后呢?
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2018-08-11
工資表中有扣款(出勤)這個(gè)怎么做賬?我能不能這樣做?計(jì)提工資:借管理費(fèi)用工資14900貸應(yīng)付職工薪酬工資14900,發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬工資14900 管理費(fèi)用工資-1200 貸銀行存款13700
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2019-06-17
舉一個(gè)例子:建筑企業(yè)的工程項(xiàng)目購買材料600元:借:原材料600,貸庫存現(xiàn)金600,工程項(xiàng)目支付投標(biāo)費(fèi)1000,借:工程施工-間接費(fèi)用1000,貸:庫存現(xiàn)金1000,工程項(xiàng)目領(lǐng)用材料:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)600,貸:原材料600,結(jié)轉(zhuǎn)間接費(fèi)用,借:工程施工-合同成本-間接費(fèi)用1000,貸:工程施工-間接費(fèi)用1000,好了,我要問的問題是,最后是不是要把工程施工-合同成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呢,分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本1600,貸:工程施工-合同成本-材料費(fèi)600,工程施工-合同成本-間接費(fèi)用1000,是這樣做嗎?還有就是這個(gè)分錄還需要做嗎,借:主營業(yè)務(wù)成本,工程施工-合同毛利,貸:主營業(yè)務(wù)收入?
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2021-09-21
員工A2月工資5000元,已入職并發(fā)放,借:管理費(fèi)用-工資5000,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000;借應(yīng)付職工薪酬-工資5000,貸:銀行存款5000;因公司特殊原因,需要員工退發(fā)工資,并在2月已退回。收到退回的資金,借:銀行存款5000,貸:管理費(fèi)用-工資 -5000(沖減管理費(fèi)用)。這樣管理費(fèi)用-工資科目全年和應(yīng)付職工薪酬-工資科目會(huì)有個(gè)5000差額。這樣做對嗎?有差額怎么辦
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2022-03-14
某企業(yè)甲產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的費(fèi)用分配采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法,有關(guān)資料如下: 1.甲產(chǎn)品的原材料分工序投入(在各工序生產(chǎn)開始后陸續(xù)投入),投料進(jìn)度和產(chǎn)品加工進(jìn)度不一致。甲產(chǎn)品的原材料消耗定額為100千克,其中第一工序50千克,第二工序30千克,第三工序20千克。 2.甲產(chǎn)品的工時(shí)消耗定額為50小時(shí),其中第一工序20小時(shí),第二工序20小時(shí),第三工序10小時(shí)。 3.本月完工產(chǎn)品2000件。 4.本月月末在產(chǎn)品300件,其中第一工序90件,第二工序100件,第三工序110件。 5.月初在產(chǎn)品生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用11785元,直接人工費(fèi)用10350元,制造費(fèi)用13620元。 6.本月生產(chǎn)費(fèi)用為:直接材料費(fèi)用185000元,直接人工費(fèi)用98500元,制造費(fèi)用117000元。 【要求】 1.分工序計(jì)算投料率、完工率及約當(dāng)產(chǎn)量。 2.采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法(加權(quán)平均法)將各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品與月末在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配,計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的成本。 3.編制完工產(chǎn)品入庫的會(huì)計(jì)分錄(寫到明細(xì)科目)。
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2020-06-24
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬----工會(huì)經(jīng)費(fèi) 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬----工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí): 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用---工會(huì)經(jīng)費(fèi)(負(fù)數(shù))
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2022-02-17
老師,我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯(cuò)了。一個(gè)是在去年9月的時(shí)候發(fā)放福利費(fèi),我做了一筆借-管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸-現(xiàn)金;又做了一筆計(jì)提9月工資,借管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了。 還有一筆是今年的,做了計(jì)提工資,借-管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬,貸-應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。當(dāng)月也結(jié)轉(zhuǎn)了。我應(yīng)該怎么調(diào)整會(huì)這2筆費(fèi)用呀。
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2020-07-10
老師職工食堂購買的廚具這些用品之類的金額不大的可以直接做 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金?還是必須要通過以下應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)這個(gè)科目,我現(xiàn)在有點(diǎn)搞不懂到底要不要,如果通過這個(gè)科目是不是這樣做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),第二種分錄和第一種有什么區(qū)別嗎?一定要先進(jìn)一下職工薪酬這個(gè)科目才行嗎?工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育費(fèi)經(jīng)費(fèi)是不是都要先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中?為啥不直接計(jì)入到管理費(fèi)用中呢
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2016-07-01
公司在籌建期間因賬上無錢,給員工發(fā)工資和一些零星費(fèi)用是老板自己掏錢,員工工資已做工資表,工人領(lǐng)工資已簽字。費(fèi)用是有正式發(fā)票的都已附在憑證上了,我還用在做賬憑證上附給老板開的借據(jù)或收據(jù)嗎?
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2016-07-24
【習(xí)題二】 〔目的〕通過本練習(xí),掌握分批成本計(jì)算法下直接人工、制造費(fèi)用及產(chǎn)品成本明細(xì)賬的 登記方法。 [資料〕某企業(yè)7月份各批產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)和直接人工、制造費(fèi)用發(fā)生額如下表"7 月份直接人工、制造費(fèi)用分配表”所示。6月份各批產(chǎn)品直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用,7 月份各批產(chǎn)品的直接材料費(fèi)用見有關(guān)批次的產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 「要求〕 (1) 編制7月份直接人工、制造費(fèi)用分配表。 (2) 登記各批產(chǎn)品成本明細(xì)賬。 7月份直接人工、制造費(fèi)用分配表 生產(chǎn)工時(shí) 直接人工 制造費(fèi)用
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2022-04-11
①借:管理費(fèi)用_社保 979.09 管理費(fèi)用_公積金 140貸:應(yīng)付職工薪酬_社保 979.09 應(yīng)付職工薪酬_公積金 140 ②借:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應(yīng)付款 497.16 ③借:管理費(fèi)用_職工薪酬 497.16 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬啊?
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2019-03-28
建筑業(yè)發(fā)生的招待費(fèi)用計(jì)入工程施工﹌合同成本﹌間接費(fèi)用﹌招待費(fèi),還是不用這么復(fù)雜直接,工程施工﹌合同成本﹌現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),不用那么明細(xì),匯算清繳招待費(fèi)不存在調(diào)增,因?yàn)榱腥肓顺杀绢?/span>
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2020-01-17
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個(gè)會(huì)計(jì)科目是表示用工資來償還其他應(yīng)收款(如代墊的費(fèi)用),那具體是指用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款呢?
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2020-06-07
建筑業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄及工程收入發(fā)票的分錄是什么還會(huì)用的工程施工_合同毛利嗎這個(gè)科目嗎,做工程收入發(fā)票分錄是用主營業(yè)務(wù)收入,還是用工程結(jié)算收入科目呢還請老師指導(dǎo)
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2016-06-01
委托外單位加工一批材料,原材料成本70萬,加工費(fèi)用20萬,消費(fèi)稅稅率為10%,材料已經(jīng)加工完畢,驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)用等尚未支付,改為委托加工材料,收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品
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2022-09-27
您好,生產(chǎn)性生物資產(chǎn)計(jì)提管理人員工資借:管理費(fèi)用人員工資,貸:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)人員工資,下個(gè)月沖回分錄:借:管理費(fèi)用(人員工資)貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)人工成本借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)人員工資,貸:管理費(fèi)用人員工資,這樣正確嗎
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2022-09-29