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借調(diào)整以前年度損益,貸未分配利潤(rùn)。這分錄有問(wèn)題嗎?
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2019-01-19
老師,可以不用以前年度損益科目直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎?
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2019-07-15
工業(yè)企業(yè)的本期管理費(fèi)用借貸方都有,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)是結(jié)轉(zhuǎn)兩方的差嗎
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2017-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)3月沒(méi)有交稅費(fèi),季度交,還要到四月才交稅費(fèi),3月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和附加稅嗎
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2020-06-27
老師麻煩問(wèn)一下十二月把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到末分配利潤(rùn),下面根據(jù)科目余額表,怎么取數(shù)的,實(shí)在不知道怎么看,按道理把本年累計(jì)的貸發(fā)減借方就是末分配利潤(rùn)?
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2020-06-23
年末,做一筆結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤(rùn)”的分錄,借:利潤(rùn)分配-為分配利潤(rùn)A 貸:本年利潤(rùn)A 。那么在12月份的科目余額表中,2個(gè)A應(yīng)該填在本年累計(jì)發(fā)生額借貸方吧?而不是本期發(fā)生額借貸方?我這樣理解對(duì)嗎
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2016-09-24
管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)需要填寫(xiě)憑證么?填寫(xiě)的話需要附原始憑證么
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2021-12-25
老師,請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)為什么是科目余額表本年利潤(rùn)的余額?這個(gè)余額是不是一直累積下來(lái)的利潤(rùn)嗎?之前年度的,每年都在12月底結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了
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2020-01-14
財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做憑證
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2021-07-12
老師你好,這邊有比費(fèi)用轉(zhuǎn)到公司戶頭 分錄是借銀行存款 貸管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)要紅字嗎
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2019-10-12
我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是我們單位是非營(yíng)利性組織的,收入是22年就應(yīng)該確認(rèn)的收入了,但是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有做收入相關(guān)的賬務(wù)處理,現(xiàn)在23年了,我想通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)確認(rèn)這個(gè)收入,但是我不知道這個(gè)損益調(diào)整期末轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目上
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2023-04-14
老師,請(qǐng)問(wèn)去年有筆結(jié)轉(zhuǎn)本是143009.29元,多結(jié)轉(zhuǎn)了2950.91元,今年做了沖紅和修改,剩下的2950.91元是否做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-07-04
在整理賬目的時(shí)候發(fā)現(xiàn)16年少計(jì)了30000凈利潤(rùn),做了一筆分錄,借:以前年度損益調(diào)整 30000,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),為什么最后結(jié)賬的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)載表和利潤(rùn)表都沒(méi)有任何數(shù)據(jù)變化
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2017-07-03
日期:2017-01-01 憑證字號(hào):記-1 調(diào)整 借:應(yīng)收賬款-浙江亞路鑄造有限公司 4,380.00 調(diào)整 貸:以前年度損益調(diào)整 4,380.00調(diào)整收益 借:以前年度損益調(diào)整 4,380.00 調(diào)整收益 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 4,380.00
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2017-03-07
③借:以前年度損益調(diào)整 75(萬(wàn)元) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)75(萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)這樣是盈利還是虧損?
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2016-04-14
你好老師在嗎 我想問(wèn)下經(jīng)稅務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)的以前年度的所得稅交完以后究竟是放在以前年度損益調(diào)整還是放在利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里面呢,我們單位沒(méi)有資本公積科目怎么調(diào)呢
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2019-11-27
補(bǔ)提以前年度的工資,借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)付工資,同時(shí),借,利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn),貸,以前年度損益調(diào)整,對(duì)嗎,
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2017-05-23
現(xiàn)在收到2016年12月份的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用發(fā)票該如何操作呢?剛才老師是回答做一筆:借以前年度損益調(diào)整 貸,銀行存款等科目 ,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)就可以了 。 我16年12月份的費(fèi)用也不是很多,這樣在17年1月份的賬上直接入費(fèi)用可不可以?
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2017-02-14
那分錄該怎么做呢? 15年的時(shí)候做了一筆 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)150000 貸 :以前年度損益調(diào)整150000 結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)做 不知道這樣做對(duì)不對(duì) ,要是不對(duì)的話該怎么做?
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2016-03-29
16年報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用審計(jì)說(shuō)不符合規(guī)定要求退款 分錄是 借 現(xiàn)金 5000貸 以前年度損益調(diào)整 5000借 以前年度損益調(diào)整5000貸 利率分配-未分配利潤(rùn) 5000
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2017-05-09