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第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我查看帶不出彌補(bǔ)以前年度虧損。但是第一季度又是盈利的數(shù)據(jù),那么要怎么操作才能把以前年度虧損導(dǎo)入至今年的所得稅申報(bào)表中?
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2025-04-09
季度上所得稅稅率還分檔嗎?
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2017-01-04
現(xiàn)在季度報(bào)稅,怎么報(bào)所得稅
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2023-03-08
怎么查詢上個(gè)季度的所得稅
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2022-04-13
我們公司是建筑行業(yè),我看之前的季度表A200000企業(yè)所得稅月度預(yù)繳納稅申報(bào)表上企業(yè)所得稅的11應(yīng)納所得稅額是92749.15元,我想問12行的減免所得稅額是怎么算出來是74199.32的,算得對不對
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2020-04-15
老師你好,我想問一下,就是在2016年的第二季度申報(bào)所得稅的時(shí)侯,數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,年度申報(bào)是正確的,稅務(wù)專管員說總的營業(yè)收入對不上? 怎么辦呢
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2017-11-30
第一季度申報(bào)所得稅時(shí),上年虧損數(shù)是用年底報(bào)表的數(shù)字,還是匯算清繳后的數(shù)字?
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2018-04-11
請問老師季度申報(bào)所得稅,有收入和成本不想結(jié)轉(zhuǎn),所以導(dǎo)致資產(chǎn)總計(jì)為負(fù)數(shù),這樣行不行?謝謝
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2020-04-14
按季度預(yù)交所得稅怎么做賬?
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2019-05-03
?季度虧損還需要交所得稅嗎?
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2023-02-24
所得稅費(fèi)用季度末要計(jì)提嗎?
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2023-03-07
如果本月計(jì)提要寫 計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣做對嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,一共六幢樓房,1.2幢2023年9月交房,5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是分期交房,1.2.5.6幢在交房后開出了含稅發(fā)票,3.7幢還沒有完全完工。 請問:一、因?yàn)殚_出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票,在2023年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是否要申報(bào)收入了?申報(bào)收入,因?yàn)?.2.3.5.6.7幢是同一期開發(fā)的,但是3.7幢還沒有完工,成本如何核算? 二、如果成本是估價(jià)入賬,那估價(jià)入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時(shí)候要回齊?因?yàn)榻ㄖ炯半姺?、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬買入,實(shí)際按照4年折舊,當(dāng)年申報(bào)時(shí)享受了一次性扣除的政策,2023年10月賣出,這個(gè)季度企業(yè)所得稅預(yù)交報(bào)表需要填寫嗎,怎么填寫,匯算清繳時(shí)怎么填呢
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2023-10-24
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補(bǔ)虧損,但是填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損沒有自動(dòng)帶出來,那一列也是不能填寫的,默認(rèn)是0。匯算清繳還沒申報(bào),年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完。彌補(bǔ)虧損需要匯算清繳完才可以彌補(bǔ)么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤總額19萬,彌補(bǔ)虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
老師好,就是報(bào)那個(gè)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)。超支了。然后報(bào)的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候該怎么調(diào)整那個(gè)表
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2024-07-07
老師,我家要辦稅務(wù)注銷遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說我的在家把表改了才可以,請問應(yīng)該怎么改17年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因?yàn)槎悇?wù)整改,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表都沒了,在網(wǎng)上怎么補(bǔ)16.17.18月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,求助啊老師
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2020-04-29
申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤總額78591.3 應(yīng)該繳一萬九千的稅 為什么提交的時(shí)候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯(cuò)了呢
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2017-04-17
老師?12月份工資有兩個(gè)5000元工資員工更正申報(bào)個(gè)稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個(gè)稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實(shí)不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21