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副食店收入一季度超過9萬就要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-01-18
報(bào)企業(yè)會(huì)算從業(yè)人數(shù)時(shí),一季度平均值=1月人數(shù)+3月人數(shù)/2,這里的1月人數(shù)是我報(bào)個(gè)人所得稅里一月人數(shù)嗎
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2020-04-19
老師,公司季度要交企業(yè)所得稅假如盈利100萬,交了企業(yè)所得,這個(gè)錢最后分給老板以后,還要交個(gè)人所得嗎
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2019-10-22
你好,我個(gè)體開票季度超了9萬要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-07-01
老師,您好 我單位個(gè)人所得稅,以前報(bào)的時(shí)候不是定期定額的,這個(gè)季度去報(bào)就成定期定額的了,那以后報(bào)是不是都是按定期定額的報(bào)了?
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2019-07-09
對(duì)企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
老師您好!建筑工程公司2019年8月接了個(gè)維修公廁的活,購買的馬桶怎么做賬?還有年終購買了8500元的購物卡怎么做賬?另,去年沒有做財(cái)務(wù)報(bào)表,12月份有10萬多的收入,但是2020年1月季度申報(bào)時(shí)沒申報(bào)企業(yè)所得稅,也沒做報(bào)表,請(qǐng)問對(duì)19年企業(yè)所得稅匯算有影響沒?需要補(bǔ)報(bào)表不?如果需要怎么補(bǔ)?
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2020-04-11
物業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是不是:營業(yè)利潤二主營業(yè)收入一主營業(yè)成本一主營業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費(fèi)用一管理費(fèi)用一財(cái)務(wù)費(fèi)用。利潤總額=營業(yè)利潤十?貼收入一營業(yè)外收入一營業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤總額這個(gè)數(shù)?
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2017-07-13
企業(yè)小規(guī)模,21.12.28提交的注銷材料,大廳讓報(bào)今年所有的報(bào)表,報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候,提醒錯(cuò)誤,季度的企業(yè)所得稅已申報(bào),提醒未申報(bào),是什么原因
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2022-01-07
本月填寫的《A10000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類》就是匯算清繳嗎?
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2017-02-10
信用減值損失-30000,在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》 中怎么填列?
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2022-05-09
老師好,我們季度計(jì)提所得稅分錄的金額應(yīng)該是根據(jù)申報(bào)表最后生成的稅款計(jì)提吧?而不是利潤表的利潤數(shù)?因?yàn)槲覀冞@個(gè)季度享受了研發(fā)加計(jì)扣除
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2021-10-22
#提問#,第一張表是不是前期認(rèn)定企業(yè)為核定征收所得稅月應(yīng)納稅額60000元,所得稅額600元,季度應(yīng)納稅所得額180000元,所得額1800元。第二張表中的應(yīng)稅項(xiàng)填寫的是3季度實(shí)際收入,請(qǐng)問計(jì)稅依據(jù)怎么填,計(jì)稅依據(jù)又是什么呢?企業(yè)前期會(huì)計(jì)計(jì)稅依據(jù)填寫和應(yīng)稅額一樣,對(duì)嗎?
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2020-01-11
是2016年成立的企業(yè),17年才開通國稅,現(xiàn)在報(bào)17年第一季度所得稅,以前年度虧損那欄為零,但16年是有虧損的,該怎么申報(bào)?
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2017-04-11
第一季度企業(yè)所得稅有稅額,把匯算清繳報(bào)完后是可以彌補(bǔ)虧損的,最終結(jié)果是企業(yè)所得稅額為0,那我利潤表上的所得稅是寫0嗎,
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2019-04-16
第四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)。里面的本年累計(jì)數(shù)是全年的還是第四季度三個(gè)月累計(jì)的發(fā)生數(shù)
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2019-01-08
所得稅按季度預(yù)繳,那計(jì)提是每月都計(jì)提嗎,還是按季計(jì)提?
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2018-06-11
這個(gè)季度上的所得稅計(jì)提額是當(dāng)季的盈利還是累計(jì)盈利?
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2017-01-07
企業(yè)所得稅年度報(bào)的資產(chǎn)總額季初值和季末值如何確定
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2019-04-09
第四季度申報(bào)所得稅,申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)了以前年度虧損,去掉虧損,本年應(yīng)交為10000。因?yàn)榈谌径纫呀凰枚?7000,然后所得稅又不要交了,分錄上要做處理么?能在第二年度處理么?
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2019-04-18