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小規(guī)模納稅人去年是虧損狀態(tài),這一季度開了一萬五的票,10月份申報(bào)的時候要怎么申報(bào)企業(yè)所得稅?
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2019-09-30
按季度繳納增值稅和企業(yè)所得稅的,那這個月除了申報(bào)個稅還有申報(bào)其他稅種嗎?還需要做哪些工作
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2018-08-13
請問申報(bào)企業(yè)所得稅時,所填寫的季初資產(chǎn)和季末資產(chǎn),對稅額有影響嗎?
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2019-05-31
6月份報(bào)表基本完成,根據(jù)貴公司提供的資料,4-6月份(增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報(bào)),共收入402552.52元,成本358336.19元,差額44216.33元,旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅(44216.33*3%=1326.49),所以貴公司4-6月份累計(jì)應(yīng)繳增值稅1326.49元,附加稅159.17元,貴公司累計(jì)為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?,沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報(bào)國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
老師,你好,請問更正以前年度個人所得稅申報(bào)表之后,用不用更正年度企業(yè)所得稅申報(bào)表?
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2019-07-12
老師,季度所得稅申報(bào)表是不是不超過9萬,按實(shí)際數(shù)申報(bào),然后交稅
1/569
2018-10-22
企業(yè)所得季報(bào) 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報(bào)企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3?
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2024-04-16
小規(guī)模納稅人,我2月份開了張7690的電子發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅月度預(yù)繳申報(bào)表是自動帶出應(yīng)繳納所得190.35元,不是說小規(guī)模納稅人季度小于45萬不用交稅嗎
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2022-04-07
第三季度發(fā)現(xiàn)第一季度的所得稅季報(bào)資產(chǎn)總額填寫錯誤,影響小微企業(yè)判定,這個問題怎么處理呀
1/1073
2019-10-15
10月份拿到營業(yè)執(zhí)照得時候個人所得稅是按月申報(bào),2月份電腦顯示個人所得稅按季度申報(bào),為什么
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2019-02-09
本季度利潤總額為¥1,200,000無其他納稅調(diào)整計(jì)算,第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤總額都是負(fù),4季度是正,本年累計(jì)是負(fù)數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
第1季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報(bào),可以直接在第9行彌補(bǔ)以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計(jì)分錄 去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
1/1509
2022-04-02
第一二季度虧損,第三四季度盈利,并繳納了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要匯算清繳應(yīng)該怎么做
1/1406
2018-05-08
印花稅按月申報(bào)還是按季度申報(bào),稅款所屬期起止日期是季度還是月度
1/1540
2021-12-24
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤表報(bào)出來是有利潤的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢?
1/434
2019-01-15
請問個人獨(dú)資企業(yè)的法人年度綜合所得個稅申報(bào) 和之前該獨(dú)資企業(yè)年度經(jīng)營所得的申報(bào)數(shù)據(jù)有關(guān)系嗎?
1/1418
2020-05-20
請問老師這個是我填寫的第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,麻煩老師幫我看下我填寫是否正確,不要再告訴我填寫主營業(yè)務(wù)成本,成本,利潤總額了,我知道的,我只是想看報(bào)表對不對?應(yīng)該怎么填寫,怎么取數(shù),謝謝老師
1/106
2021-04-08
16年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)的期限是什么時候?
2/590
2017-03-13
#提問#老師小規(guī)模公司,就代開了兩份專用發(fā)票沒有其他收入,但是他去年季報(bào)的時候資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字全都是零,第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)有收入,增值稅正常申報(bào),第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表是0,現(xiàn)在年報(bào)我按照正常數(shù)據(jù)申報(bào),他之前的那些零申報(bào)的對年報(bào)有沒有影響,
2/981
2019-05-20