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現(xiàn)在企業(yè)所得稅 填利潤總額 是填本年累計金額?還是 填這個季度與上個季度的差額?
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2019-01-11
馬上7月份要季度申報了,季報是4-6月份還是1-6月份的?還有怎么出季度報表。
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2019-06-21
這季度報稅,增值稅納稅申報表,減免表,不動產(chǎn)情況表填寫完,點申報沒反應(yīng),已重置,關(guān)機重啟,都不行。咋辦?企業(yè)所得稅月季報又申報成功
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2020-01-14
老師好,我單位第一季度由于未做完2018年的匯算清繳,所以交了所得稅。以前年度為虧損,第二季度申報時彌補以前年度虧損時要減除第一季度的營業(yè)收入嗎? 如:以前年度虧損為10萬,第一季度應(yīng)納稅收入2萬,第二季度申報時減掉第一季度的2萬嗎?謝謝老師!
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2019-06-10
定期定額的個體戶,第二季度沒有開票,也沒代開專票,按季申報,個人所得稅(經(jīng)營所得)的應(yīng)稅項該填多少
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2020-07-14
我在第三季度把利潤總額填錯,多報了企業(yè)所得稅,怎么在第四季度做分錄調(diào)整,謝謝
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2020-01-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅A類 本年累計數(shù)中利潤總額是填4季度的還是一年的?。?/span>
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2020-01-15
老師,合伙企業(yè)是季度報經(jīng)營所得稅,第一季度有利潤,不用交稅,要怎么做帳務(wù)處理呢?
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2023-10-09
本季度利潤總額為¥1,200,000無其他納稅調(diào)整計算,第一季度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅為多少萬元。
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2022-05-27
公司1-3季度利潤總額都是負,4季度是正,本年累計是負數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-01-14
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤表報出來是有利潤的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢?
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2019-01-15
老師好,我們公司在18年的時候季度申報企業(yè)所得稅的時候多申報了,在19年匯算清繳后,我申請了退稅。這個退稅下來的款,應(yīng)該放在哪個會計科目里面呢
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2020-03-27
我企業(yè)去年12月報企業(yè)所得稅的時候報了一個固定資產(chǎn)小于500萬一次性扣除。那我這個季度申報財務(wù)報表有什么不一樣嗎,我賬務(wù)上還是平均年限法在折舊
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2021-04-12
老師好,企業(yè)所得稅季度申報,填的是本年累計金額,現(xiàn)在出的利潤表是12月份,現(xiàn)在要填寫利潤總額的本年累計數(shù),是不是用12月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)-9月份利潤表中的利潤總額本年累計數(shù)?不用看12月份的數(shù), 謝謝老師
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2022-01-19
老師,小規(guī)模開給一般納稅人房租費專票含稅1190000,普票299970,小規(guī)模季度申報稅,如何計算應(yīng)交的增值稅,及附加稅,企業(yè)所得稅
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2023-11-06
9月底以公司名義購買的車輛,現(xiàn)在季度申報(7-9月),那么是否可以將此車輛費用以固定資產(chǎn)一次性扣除報在季度申報表里,按照稅法政策說是次月(10月)才可以一次性扣除,那么10月份就屬于第四季度了,因為考慮到公司這個季度(7-9月)利潤總額所要交的企業(yè)所得稅有點多(大概在7萬左右),就想說稅務(wù)實操上若這個車的費用能允許一次性抵扣的話 ,目前就不需要交那么多所得稅。那如果放在第三季度申報抵扣了的話,會不會有相關(guān)的涉稅風(fēng)險。
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2019-10-22
我們合作社收購農(nóng)戶的玉米,已經(jīng)給農(nóng)戶付過款了,但是發(fā)票還沒來得及開,我做借方預(yù)付賬款,貸方銀行存款,我這個季度申報企業(yè)所得稅時,提示我資產(chǎn)總額超過五千萬了,不能享受農(nóng)林牧漁減免政策,怎么辦 怎么放到成本類科目?要放到哪個科目?
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2022-04-08
園林綠化公司做財務(wù),因工作年限短在一些問題的處理上還是欠缺,我公司經(jīng)營有綠化工程,苗木銷售,收購等業(yè)余,至16年9月份開票金額上稅的一百多萬,免稅的四百多萬,現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅,一,二季度是零申報這個季度申報的時候是應(yīng)該按照上稅的金額申報還是全部開票金額申報?企業(yè)是核定征收的
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2016-10-18
企業(yè)所得稅 A類季度申報第二行的營業(yè)成本是只填成本金額,還是包括利潤表上三大期間費用等等的?
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2019-08-15
我一季度利潤總額是5000,本年累計金額(利潤總額)5000,申報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出5000,這個我是理解的。 但二季度利潤總額也是5000,這個時候本年累計金額(利潤總額)10000,報企業(yè)所得稅時候,彌補以前虧損自動帶出10000,這個我就不理解了,因為我第一季度已經(jīng)用了一次彌補以前虧損5000的額度了,那二季度應(yīng)該也應(yīng)該是彌補虧損5000才是,如果季度申報都是要按照本年累計金額彌補,那豈不是在累加啊。
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2021-07-04