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增值稅申報表填表順序
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2021-01-02
老師,請教,增值稅發(fā)票增量增版增票怎么處理
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2020-05-13
增值稅遠程清卡失敗,原因是增值稅未申報或未對比。但是系統(tǒng)里沒有增值稅申報,該如何處理?
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2021-08-02
老師:請問增值稅稅按發(fā)票系統(tǒng)維護費280元和增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤200元都可以抵增值稅嗎?
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2019-07-09
車票進項是直接入應交稅費-應交增值稅-進項稅還是先入應交稅費-應交增值稅-待認證增值稅?
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2019-06-06
老師 異地預交的增值稅月末結轉到未交增值稅借方,那么未交增值稅借方余額不需要結轉嗎?
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2017-11-03
請問少計提了增值稅,主營業(yè)務收入不需要在補提,現(xiàn)在增值稅扣了。要補提增值稅,怎么做分錄
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2022-09-05
小規(guī)模納稅人開了9.5萬的增值稅發(fā)票,要交多少錢增值稅?這個錢填在增值稅申報表的那一欄?
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2019-01-15
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務代開的增值稅專票交的增值稅,應交增值稅明細科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
為什么會另外設置未交增值稅這個科目啊?不明白,有應交增值稅為什么還設置未交增值稅啊?
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2018-06-12
增值稅(小規(guī)模納稅人)申報表增值稅減免后的增值稅為0,那么,城建維護建設稅還要不要申報?
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2019-01-09
請問應交稅費是用應交增值稅來記,然后轉出未交增值稅,還是說可以直接用未交增值稅來記
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2019-06-20
增值稅在申報表里多填了,按實際開票應交的增值稅交款了,實際的增值稅沒有那么多,怎么做
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2021-01-13
老師,好,我新來一家公司。發(fā)現(xiàn):應交稅費-應交增值稅是借方余額,假如現(xiàn)在是年底如何結平應交增值稅各科目余額,謝謝。目前各科目余額如下:借方:應交稅費-應交增值稅933.04 借方:應交稅費-應交增值稅-進項18287.47 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項51936.79 借方:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅34582.36
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2020-09-21
1、轉出未交增值稅的余額在借方,表示的就是企業(yè)當期需要繳納增值稅,即增值稅銷項稅額大于進項稅額。2、年結增值稅的時候,是借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸應交稅費-應交增值稅進項稅,表示留底到下年的進項稅,那1和2是不是有沖突了?老師可以給我解釋下嗎
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2022-06-24
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
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2022-01-04
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,個人轉讓房屋的個人所得稅應稅收入不含增值稅,其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產原值,計算轉讓所得時可扣除的稅費不包括本次轉讓繳納的增值稅。這句話什么意思?其取得房屋時所支付價款中包含的增值稅計入財產原值,這句話所說的增值稅是指可以抵扣的增值稅還是不可抵扣的增值稅?
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2020-08-04
我是個體戶,報了增值稅之后報附加,表上沒有數(shù)據(jù),那我的增值稅金額是填在一般增值稅下面嗎
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2019-07-01