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老師 我們是林木業(yè) 個體戶小規(guī)模 增值稅稅率為免稅 我在申報增值稅時 增值稅附列表填第1行還是第6行
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2020-04-04
老師, 增值稅一般納稅人, 附表四, 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術(shù)維護費, 與增值稅減免稅申報明細表里,也有一個購買稅控盤的減免稅。 那我, 280+200 填在哪張表里 ?
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2021-05-12
老師,物流運輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報表中的營改增稅負分析測算明細表怎么填
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2019-04-15
小規(guī)模季報,二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作?或者附表如何填寫?謝謝!
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好:上年末,公司辦公場所租賃費,開票認證后掛賬,后因票據(jù)錯誤予以退回,稅務系統(tǒng)已紅沖,賬面尚未沖回,稅務系統(tǒng)比賬面少;今年初,賬面沖銷發(fā)票,稅務系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額,現(xiàn)在,總部查增值稅申報表與賬面進銷項差異,麻煩老師這個怎么調(diào)整?本年的不符,但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應是開13%,當時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
老師,增值稅申報表進項稅額抵扣了銷項稅額,但是賬里沒有做處理,期末進項稅額和賬里的進項稅不一致,這樣填報可以嗎?
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2022-05-05
一般納稅人出口商貿(mào)企業(yè),沒有進項票,不去辦理退稅可以嗎 稅務局會因為你不退稅找你嗎?有人說不退就轉(zhuǎn)內(nèi)銷 我沒有進項專票,稅務局應該不會找吧 只做免稅處理就行吧,增值稅申報表上,我是填在免稅銷售額那,還是填到出口退免稅那呢?
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2022-04-02
請問增值稅申報表的減免稅額怎么填寫,您看我填寫的對嗎
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2021-04-08
我們是小規(guī)模企業(yè)代開的增值稅專屬發(fā)票和稅控開具的普通發(fā)票都填了還有其他收入應該填到增值稅申報表的什么位置呢?請指教謝謝!
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2020-01-10
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,都不填嗎?填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務,納稅調(diào)整
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2020-12-04
老師好,9月份的增值稅申報發(fā)現(xiàn)少交了1.8元,檢查后發(fā)現(xiàn)是進項稅系統(tǒng)自己計算多了1.64元,進項稅有認證發(fā)票和旅客運輸服務進項,數(shù)字沒填錯,系統(tǒng)合計出錯了,增值稅申報表四(加計抵減)我是按合計數(shù)填寫,兩處合計等于我多抵扣了1.8元,增值稅就少交了1.8元,這種情況該怎么處理呢?我要到稅務局更正申報嗎?
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2020-11-15
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認證時,已經(jīng)統(tǒng)計確認了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進行勾選,再統(tǒng)計確認,平臺顯示確認完成。 之后我在電子稅務局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認證相符的專票稅額是我第一次認證時勾選確認的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進賬稅額?
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2020-05-16
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
11/20
2024-11-20