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老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報(bào)表,增值稅申報(bào)表怎么填呢,開市場(chǎng)推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表上留抵稅額在賬上是在哪個(gè)科目
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2021-01-14
增值稅納稅申報(bào)表,附表三,不動(dòng)產(chǎn),無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,這張表扣除項(xiàng)目指什么?
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2018-10-09
增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)一致對(duì)嗎?
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2018-01-13
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報(bào)國(guó)稅報(bào)表時(shí),城建稅用申報(bào)嗎?
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2019-01-04
出售固定資產(chǎn)(汽車)開了增值稅專票,這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫???
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師,小規(guī)模季報(bào),有普票免增值稅,也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
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2023-03-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候,附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,圖中報(bào)表列表下的附列資料那表要填嗎?
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2019-10-12
開了一張免稅發(fā)票給香港公司,填表增值稅納稅申報(bào)表主表時(shí)應(yīng)填寫在哪里
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2020-04-20
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報(bào)增值稅,但是本季度內(nèi)公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務(wù)類型業(yè)務(wù)的發(fā)票,那申報(bào)的時(shí)候服務(wù)類的增值稅本季度是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這樣子填寫進(jìn)去的增值稅申報(bào)表可以正常在網(wǎng)上申報(bào)成功嗎?
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2017-09-17
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫,審核才能通過(guò),還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問(wèn)題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒(méi)開票出去,這種無(wú)票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級(jí)后,主表自動(dòng)生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28