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老師:轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個金額是不是本期銷項稅額減上期留底再減本期進項稅額,對嗎?
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2021-05-04
小規(guī)模企業(yè),收入票是普通增值稅發(fā)票,怎么寫分錄?關(guān)于增值稅問題
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2019-12-05
小規(guī)模又開專票又開普票,申報增值稅時需要填寫增值稅申報表嗎?
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2022-01-04
如果開的材料款的增值稅發(fā)票,打錢必須打增值稅發(fā)票的賬戶是嗎?
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2018-03-26
開具9%的增值稅專用發(fā)票和開具9%的增值稅普通發(fā)票有什么區(qū)別
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2020-07-07
企業(yè)取得用于裝修車間的費用發(fā)票,價稅合計222萬元,進項稅是分2年抵扣嗎?廠房不是購買的是租賃的
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2018-12-27
公司從農(nóng)民手里采購農(nóng)產(chǎn)品,關(guān)于稅這塊公司要怎么操作才能有這部分進項稅抵扣?因為農(nóng)民沒有發(fā)票。
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2018-08-18
根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例及實施細則的規(guī)定,個人適用于增值稅起征點,屬于按次取得收入在500元以下情形的,可以免征增值稅。所以每次代 開發(fā)票超過500元的應(yīng)照章繳稅。800元以下個稅是0,您說的這里的800元是800元代開增值稅發(fā)票還是800元直接是個稅是0???
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2019-02-15
老師您好,11月實際發(fā)生電費9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務(wù)處理是直接減掉負數(shù)做一筆,還是做兩筆分錄?
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2020-12-31
老師您好,11月發(fā)生電費9214.48元,因和售電公司簽了合同有優(yōu)惠,12月實際支付給供電公司金額為9039.65元,供電公司12月開具增值稅專票9214.48元,讓我們開具紅字增值稅專用發(fā)票申請表,讓選已抵扣(實際剛拿到發(fā)票并沒有抵扣)。供電公司12月開了紅字增值稅專票給我們了,金額為-174.83元。請問1月份這個增值稅申報怎么操作?賬務(wù)處理怎么做?
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2020-12-31
9月開3個點的差額票,交增值稅了扣款了,,10月份紅沖9月的,10到12開得5個點的差額票,結(jié)轉(zhuǎn)時直接沖減9月的增值稅做的賬,但是報增值稅主表跟增值稅附列出問題了,報不上,這樣做帳對嗎,填表時都不會填了,增值稅附列,9個點那有期初有余額,主表9月的收入還在本年累計3個點那列
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2017-01-13
小規(guī)模企業(yè)購買稅控的費用在報增值稅的時候,錄入增值稅減免申報表的本期發(fā)生額,但是當期沒有抵扣,以后季度沒有增值稅不涉及抵扣的話,減免申報表還需要填嗎,因為那個是選填的
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2018-07-12
增值稅申報成功,發(fā)現(xiàn)021表里稅控系統(tǒng)的280數(shù)據(jù)填了,期末余額為0,但是005表里面忘了改了,期末余額還是280,現(xiàn)在怎么辦?,增值稅已經(jīng)申報成功了,增值稅001表里面顯示有280,已經(jīng)抵扣了
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2022-03-04
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56 500元、 期限5個月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為50000元,增值稅稅額為6 500元。 要求:編制相關(guān)會計分錄。
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2021-12-29
增值稅普通發(fā)票如何辦理增版?
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2019-07-08
老師,廣告行業(yè)增值稅稅負大概是多少,因為進項稅能加計扣除10%,每個月都不交增值稅長期可以嗎
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2022-04-04
已經(jīng)申報增值稅 -清卡 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯誤,沒過申報期,可以直接作廢重新申報增值稅嗎?然后再清卡嗎?
1/2005
2020-07-06
老師,我申報增值稅時,表頭提示,上期未申報, 征收項目,增值稅品目:商業(yè)(17%.16%.13%)未申報,是什么意思 ?
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2020-12-08
欠繳的增值稅所對應(yīng)的附加稅已繳納,后期用留抵抵減欠繳的增值稅,附加稅稅負是不是會提高?
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2019-11-15
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-01-17