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老師,我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)累計(jì)銷(xiāo)售額+增值稅納稅申報(bào)表(一般人)累計(jì)銷(xiāo)售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷(xiāo)售額,會(huì)有問(wèn)題嗎?還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷(xiāo)售額加到一般納稅人申報(bào)表中?
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2022-03-21
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人,月收入12萬(wàn),是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模)中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
你好,我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)含稅銷(xiāo)售額還是不含稅銷(xiāo)售額?
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2020-03-17
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,國(guó)際貨運(yùn)代理,享受增值稅免稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄,小微企業(yè)免稅還是出口免稅,謝謝
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2025-04-14
老師你好,主體是私募管理人(小規(guī)模),發(fā)布一只證券投資基金,已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng),截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表,主要數(shù)據(jù):不含稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下,需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度,是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎? 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅,不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第10欄,則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入(不含稅銷(xiāo)售額填在申報(bào)表主表第1欄),應(yīng)如何填寫(xiě)申報(bào)表?
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2020-04-13
第一次做會(huì)計(jì),經(jīng)驗(yàn)還不不足,根據(jù)這張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)表,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)年底增值稅的分錄?
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2019-01-08
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模月度銷(xiāo)售額不足15萬(wàn)免征增值稅 需不需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表
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2021-10-08
老師,這個(gè)銀行流水單有增值稅238.04,那個(gè)城建稅申報(bào)表的增值稅是212.53,那做賬是做那個(gè)進(jìn)去?
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2019-10-06
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般的第一次去柜臺(tái)申報(bào)增值稅,增值稅附加應(yīng)該是跟著一起交表繳納嗎?
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2019-09-18
請(qǐng)問(wèn)一下增值稅專(zhuān)票認(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)就會(huì)自動(dòng)讀入到增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)表里面嗎?
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2019-04-27
我想問(wèn)一下 個(gè)人所得稅里面的已申報(bào)稅額是已經(jīng)繳納的還是待繳的
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2021-12-09
這個(gè)月是零申報(bào),一般納稅人增值稅申報(bào)表都保存了,一窗式比對(duì)怎么會(huì)有這個(gè)出來(lái)
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2017-05-09
老師增值稅一般納稅人增值稅申報(bào)表填列順序?購(gòu)的電腦進(jìn)項(xiàng)稅是不是填在下方圖中第一行滴一列?
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2017-10-09
老師,我們需要調(diào)整18年收入,因?yàn)橹笆杖肷偕陥?bào)一大塊,現(xiàn)在做高新培育需要調(diào)整 18年12月增值稅申報(bào)表,18年所得稅清算表,18年年報(bào)的哪些內(nèi)容呢,會(huì)影響2019年的哪些數(shù)據(jù)嗎?
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2019-10-16
公司剛成立,一般納稅人,買(mǎi)了一塊地1916萬(wàn),稅金95.8萬(wàn),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2017-06-13
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表(表一)中的無(wú)票收入,是指什么呢?它是被允許存在的正常收入嗎?多大數(shù)額都可以嗎老師?
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2019-08-10
一般納稅人,19年5月取得稅控盤(pán)和維護(hù)費(fèi)一共480的專(zhuān)票,稅控盤(pán)尚未發(fā)行,到20年3月抵扣時(shí),增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2019-10-23
老師,我公司是一般納稅人我這個(gè)匯總表是這樣的,我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-10
上期留抵246.06 本期銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)406.84,則本期應(yīng)交稅費(fèi)是406.84-246.06=160.78 還有820的稅控盤(pán)減免稅款,那么國(guó)稅里頭的增值稅申報(bào)表是這樣填寫(xiě)嗎
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2017-08-07
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20