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你好老師,請(qǐng)問下,19年12月份公司開了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆?
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2020-06-11
請(qǐng)問老師,本期跨區(qū)域預(yù)繳2000,地稅系統(tǒng)自動(dòng)生成了表四稅額抵減情況表,但是在總表“增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)”表中,無看到有跨區(qū)預(yù)繳那2000元抵減掉?表四在總表第幾列顯示?
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2021-08-12
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),想作廢申報(bào),怎么操作
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2020-04-02
6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過3萬,應(yīng)免征增值稅,我填增值稅申報(bào)表時(shí),填在12行,可是自動(dòng)彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
老師,現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表么
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2021-03-17
老師好!我是一家房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目所是選擇簡(jiǎn)易征收,上月收到一張?jiān)鲋刀悓F保胰ザ惥终J(rèn)證了,這個(gè)月填增值稅申報(bào)表時(shí),我要把那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填那兩個(gè)表?
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2017-10-17
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報(bào)表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計(jì)算的嗎?代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計(jì)算?
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2018-10-11
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)跟增值稅申報(bào)表的金額差了6千,這個(gè)要怎么調(diào)整
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2020-01-21
企業(yè)上月未交增值稅負(fù)數(shù),本月如果有增值稅,能抵嗎?如果相抵后還是負(fù)數(shù),就不繳納增值稅吧?還有本月如果有增值稅,那么附加稅都申報(bào)嗎?沒有與上月相抵前
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2018-08-28
你好老師,單位第四季度增值稅申報(bào)表,我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對(duì),但是年度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都對(duì),匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
2018年1到3月份本公司有帳,正常申報(bào),到了4月到6月什么都沒有發(fā)生沒有帳,申報(bào)4到6月份的稅務(wù)的話,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表是1到3月的數(shù)據(jù)繼續(xù)什么申報(bào), 增值稅和企業(yè)所得稅及附注表全0申報(bào)?是這樣嗎?
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2018-07-13
想問一下,建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng),包括收入,但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn),這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況,這樣會(huì)不會(huì)有問題,兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19
增值稅申報(bào)表上有留抵扣稅金20萬,但財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅金是4.6萬應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
你好,匯算清繳補(bǔ)去年無票銷售需要更正去年增值稅申報(bào)表嗎?分錄怎么做?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?
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2020-05-23
老師你好 如果更改了增值稅申報(bào)表里面的銷售收入 那么財(cái)務(wù)報(bào)表要改那些地方啊?
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2022-09-05
民間非營利組織申報(bào)表增值稅申報(bào)表和所得稅報(bào)表怎么填寫?只有會(huì)費(fèi)收入(免稅的)
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2021-01-06
我在做國稅報(bào)表是,增值稅申報(bào)表的第28行分次預(yù)繳稅款我提交的時(shí)候顯示是紅字您知道是什么情況么
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2018-05-11
老師:季報(bào)時(shí),只有專票不含稅收入54455.45,填增值稅申報(bào)表的第2列自動(dòng)帶出3%的稅額1633.66,再第18列填入2%的減征稅額1089.11。然后在《減免稅申報(bào)明細(xì)表》里的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額里填列2%的減征稅額1089.11。申報(bào)后出現(xiàn):這個(gè)提示,是哪里填的不對(duì)?
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2020-07-14
未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請(qǐng)表 增值稅扣稅憑證未按期申報(bào)抵扣情況說明及證明 未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證復(fù)印件 請(qǐng)教下老師,以上這三個(gè)表指的是什么樣的?
1/1589
2020-06-08
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11