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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為37.44萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為2.2萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2019年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為(  )萬元。 A.44.94 B.49.02 C.48.08 D.43.23
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2019-05-10
45.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為30.42萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為1.98萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬元。
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2021-03-28
什么軟件能把去年已經(jīng)申報(bào)的增值稅在今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-05
增值稅是簡易征收,去年沒有利潤一直是虧,今年的所的稅咋交?
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2018-03-28
請問,去年的增值稅會(huì)計(jì)分錄沒有做應(yīng)交稅費(fèi),今年應(yīng)該怎么做
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2023-11-23
一次性收取2年房租 收取時(shí)一次性繳納2年租金的增值稅嗎
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2021-11-25
如果2023年的增值稅免交的政府補(bǔ)助沒有做。怎么做在2024年里面
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2025-03-12
購買廠房交納增值稅,第一年抵扣60%,第二年抵扣40%,如何做分錄,
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2018-04-08
建筑業(yè)自查補(bǔ)交以前年度2016年的增值稅,開具發(fā)票后,如何記賬?
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2017-07-06
老師,您好,2019年5月繳納一般納稅人的2018年增值稅,怎么做分錄?
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2019-06-21
某企業(yè)投資一個(gè)項(xiàng)目,每年年初投入10萬元,連續(xù)投資3年,年利率5%。若3年的投資額于年初一次性投入,投入總額是多少?
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2023-09-27
45.甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè) 備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為30.42萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得 增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為1.98萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明 包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對此設(shè)備釆用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%, 預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬元
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2021-10-12
2.45甲公司為增值稅一般納稅人,2021年1月1日購入一臺(tái)不需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為234萬元,增值稅稅額為30.42萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為22萬元,增值稅稅額為1.98萬元,取得增值稅普通發(fā)票注明包裝費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬元。甲公司對此設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,預(yù)計(jì)使用5年。則甲公司2021年該機(jī)器設(shè)備應(yīng)當(dāng)計(jì)提折舊的金額為()萬元。 A.44.94 B.43.23 C.49.02 D.48.08
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2021-10-12
關(guān)于計(jì)提增值稅及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,看到兩種處理方法,不知哪種是最常用和合理的。一種:月末計(jì)提,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,年末一次性結(jié)平進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅。借 銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅。第二種方法:先結(jié)轉(zhuǎn):借 銷項(xiàng)稅 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后計(jì)提:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅。麻煩老師給予解答,謝謝
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2016-11-03
共計(jì)四個(gè)問題,①單位發(fā)票分開增值稅專票和普票收入,未開票收入,請問老師我的未開票收入的具體金額在哪里找,以便我填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷售情況明細(xì))。②增值稅不就是針對開具增稅后才繳納的嗎?為啥未開票收入也繳納。③我們單位收取了其他房客2020年全年的房租120萬元,這120萬元,是全額繳納增值稅嗎?④我們公司收了2018年12月客戶的補(bǔ)交的房租,但是今年才給客戶開增值稅發(fā)票,繳納了增值稅
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2019-12-25
老師好,請問海關(guān)年報(bào)中的年初所有者權(quán)益,是指資產(chǎn)負(fù)債表中的年初所有者權(quán)益合計(jì)金額嗎?
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2019-05-17
年中建賬,設(shè)置期初余額是輸入的上年度的科目余額表上的期初余額還是本年度月末余額呀
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2019-04-29
您好,請問2019年取得初級(jí)會(huì)計(jì)資格證,2021年6月份畢業(yè),請問2021年要參加初級(jí)會(huì)計(jì)的繼續(xù)教育嗎?
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2021-06-28
2018年有一筆增值稅不用交稅的,但是2018年年底忘記沖減了,請問在2019年怎樣調(diào)整?
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2020-01-11
請問老師,匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表里,長期待攤費(fèi)用資產(chǎn)原值是以前年度的資產(chǎn)原值加上新增資產(chǎn)原值,還是以前年度的資產(chǎn)攤銷后的余額加上新增資產(chǎn)的原值?
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2020-04-23