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報(bào)四月增值稅時(shí),加計(jì)扣除的增值稅附表四如何申報(bào)
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2019-05-15
小規(guī)模企業(yè)自行開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的。在增值稅納稅申報(bào)表 (適用于增值稅小規(guī)模納稅人)怎么填。專用發(fā)票不含稅5萬(wàn),普通票不含稅金額4萬(wàn),應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
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2017-10-25
工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開發(fā)票,日后收款會(huì)開票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒(méi)有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來(lái),是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒(méi)有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
#提問(wèn)#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國(guó)稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
增直稅申報(bào)表,開得有紅字發(fā)票應(yīng)該怎樣填
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2018-01-15
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車,新增產(chǎn)能如何填寫,是填寫汽車的價(jià)值嗎
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2019-08-06
增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)結(jié)束后需要打印歸檔嗎?
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2020-03-26
第一次申報(bào)免抵退稅,不會(huì),幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來(lái)的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/span>
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2019-06-12
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在龍圖申報(bào)系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報(bào)的增值稅申報(bào)表,月初去拿銀行對(duì)賬單的時(shí)候,沒(méi)有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣顯示在一般項(xiàng)目,籌建期企業(yè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項(xiàng)目吧?
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2019-03-13
老師,請(qǐng)問(wèn)在增值稅申報(bào)表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無(wú)票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
從19年4月1日起! 國(guó)內(nèi)旅客航空運(yùn)輸電子客票行程單可以相對(duì)應(yīng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅!但是這行程單的進(jìn)項(xiàng)并沒(méi)有認(rèn)證!這增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?進(jìn)項(xiàng)
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2019-04-04
你好老師,我公司4月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認(rèn)證),但當(dāng)時(shí)發(fā)票沒(méi)拿過(guò)來(lái),就沒(méi)做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補(bǔ)進(jìn)去,如果不補(bǔ)到4月份里,4月份的增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17