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工程確認(rèn)進(jìn)度收入,在本季度所得稅報(bào)表填了收入,還未開發(fā)票,日后收款會(huì)開票的,本期增值稅申報(bào)表收入填0,有沒有影響的
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2019-03-22
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅款 貸:銀行存款,在增值稅申報(bào)表里是否要在第30行體現(xiàn)出來,是不是要填入附表(四)?還是不需要填?》謝謝
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2016-12-20
老師我收到的增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,不需要認(rèn)證,申報(bào)報(bào)表中也沒有體現(xiàn),是要自己手動(dòng)填寫么 是在附表二的這里填寫么
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2021-04-02
老師,局里要填的報(bào)表,新增設(shè)備是汽車,新增產(chǎn)能如何填寫,是填寫汽車的價(jià)值嗎
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2019-08-06
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)型企業(yè),視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在龍圖申報(bào)系統(tǒng)的操作和免抵退的操作流程一樣嗎?還有視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)在增值稅申報(bào)表如何填寫?
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2019-12-18
老師,我上月申報(bào)的增值稅申報(bào)表,月初去拿銀行對(duì)賬單的時(shí)候,沒有顯示扣款的金額
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2020-05-04
公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅抵扣顯示在一般項(xiàng)目,籌建期企業(yè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項(xiàng)目吧?
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2019-03-13
老師,請(qǐng)問在增值稅申報(bào)表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報(bào)表上,27和28欄,指的是什么
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2020-05-07
從19年4月1日起! 國內(nèi)旅客航空運(yùn)輸電子客票行程單可以相對(duì)應(yīng)的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅!但是這行程單的進(jìn)項(xiàng)并沒有認(rèn)證!這增值稅申報(bào)表要怎么填寫呢?進(jìn)項(xiàng)
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2019-04-04
老師,我想問一下,我1季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,包括增值稅申報(bào)表上的年初余額都是沒有重分類的報(bào)表,我現(xiàn)在六月份想把我的報(bào)表改成重分類的報(bào)表,應(yīng)該怎么填寫。我填寫財(cái)報(bào)時(shí)期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報(bào)表用改。
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2024-07-15
你好老師,我公司4月份的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認(rèn)證),但當(dāng)時(shí)發(fā)票沒拿過來,就沒做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補(bǔ)進(jìn)去,如果不補(bǔ)到4月份里,4月份的增值稅申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17
個(gè)體戶增值稅申報(bào)表未超過核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
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2022-09-15
生產(chǎn)型企業(yè)非自產(chǎn)產(chǎn)品出口,怎么做增值稅申報(bào)表
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2023-08-10
請(qǐng)問我們是一家公益性的基金會(huì),收到的捐贈(zèng)收入要填到增值稅申報(bào)表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報(bào)表的金額自動(dòng)生成修改不了,導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅與實(shí)際增值稅申報(bào)表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營業(yè)外支出,下個(gè)月實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅金額與申報(bào)表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26
營改增后國稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測(cè)算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
老師增值稅減免稅這個(gè)報(bào)表怎么填因?yàn)槲覀冊(cè)鲋刀愂敲舛惖?/span>
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2019-06-12