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公司是綜合資源利用企業(yè)屬于即征即退,怎么做增值稅申報表的時候進項稅抵扣顯示在一般項目,籌建期企業(yè)認證的進項稅顯示留抵,應(yīng)該顯示在即征即退項目吧?
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2019-03-13
老師,請問在增值稅申報表中的 “免稅銷售額”中填列的數(shù)字 包含開具普票的稅額跟無票收入的數(shù)字嗎?
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2020-04-16
生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表上,27和28欄,指的是什么
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2020-05-07
從19年4月1日起! 國內(nèi)旅客航空運輸電子客票行程單可以相對應(yīng)的抵扣進項稅!但是這行程單的進項并沒有認證!這增值稅申報表要怎么填寫呢?進項
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2019-04-04
老師,我想問一下,我1季度申報的財務(wù)報表,包括增值稅申報表上的年初余額都是沒有重分類的報表,我現(xiàn)在六月份想把我的報表改成重分類的報表,應(yīng)該怎么填寫。我填寫財報時期初數(shù)用改嗎?之前一季度的報表用改。
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2024-07-15
你好老師,我公司4月份的進項稅發(fā)票當(dāng)月已認證(當(dāng)月發(fā)票全勾選認證),但當(dāng)時發(fā)票沒拿過來,就沒做賬,現(xiàn)在才拿回發(fā)票,那做到9月份還是,還是改4月份的賬補進去,如果不補到4月份里,4月份的增值稅申報表里的進項稅與賬上的不一致。我該怎么做才好。
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2019-10-17
個體戶增值稅申報表未超過核定銷售額是按核定銷售額做免稅銷售額嗎
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2022-09-15
生產(chǎn)型企業(yè)非自產(chǎn)產(chǎn)品出口,怎么做增值稅申報表
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2023-08-10
請問我們是一家公益性的基金會,收到的捐贈收入要填到增值稅申報表里的其他免稅銷售額里面嗎 、
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2019-04-15
增值稅申報表的金額自動生成修改不了,導(dǎo)致當(dāng)月增值稅銷項稅與實際增值稅申報表的金額不符(借方0.03元),如果增值稅借方0.03元抹平營業(yè)外支出,下個月實際發(fā)票銷項稅金額與申報表的金額也少0.01元,這種情況怎么處理為妥?
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2019-02-26
老師您好有個問題想請教您,關(guān)于進口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫報關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報關(guān)的人需要操作什么就讓我進去點下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報,增值稅申報報表的填寫,企業(yè)退稅:進出口管理處稅是1.先認證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號預(yù)審。
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2016-11-29
經(jīng)濟普查需要增值稅納稅申報表,是交主表嗎?就是增值稅納稅申報表(一般適用表)就可以嗎?還是附列資料表一、表二,表三,表四等等都要交呢?
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2019-03-11
農(nóng)業(yè)合作社的增值稅也是季度30W免稅嗎?增值稅申報在哪里填寫?
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2020-10-11
第一次申報免抵退稅,不會,幫看下,第一張是我的增值稅納稅申報表,免抵退稅申報匯總表。我要怎么填?第二張圖里面現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)帶出來的。還要填哪些地方的數(shù)據(jù)?
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2019-02-17
在免抵退申報匯總表錄入時的“退稅匯總計算”小窗口手工填寫三個數(shù)據(jù),分別為:①納稅表出口銷售累加;②納稅表不得抵扣累加;③期末留抵稅額。相應(yīng)的填寫說明如下: 1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報所屬期增值稅申報表的期末留抵額。
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2020-01-08
報四月增值稅時,加計扣除的增值稅附表四如何申報
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2019-05-15
請問上月增值稅申報進項數(shù)據(jù)填錯了,少報了,這月我怎么在申報時填報
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2022-05-16
老師,你好,請問一下1月報增值稅申報表和企業(yè)所得稅申報表的時候,增值稅申報表里的申報金額是不是給利潤表里的銷售金額要對得上才行喲。
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2019-01-10
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個月有代開的專用發(fā)票,怎么申報增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報表?
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2020-06-04
上個月都交5850元的增值稅,當(dāng)時申報表也在稅局大廳給改了,這個月申報多交的稅款在填在那一個欄次
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2017-09-01