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老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
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2022-02-11
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費呢?
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2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
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2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05
員工出差的機票發(fā)票,發(fā)票抬頭可以開成個人的也可以開成公司的名字,作為差旅費報銷憑證
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2019-01-05
老師,公司預(yù)付攜程差旅費,現(xiàn)在有部門出差前的申請單 ,在發(fā)票回來后,還需要再走報銷流程嗎?
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2021-03-25
員工出差未借款,回來報銷差旅費時,財務(wù)暫未付款,怎么做分錄?用其他應(yīng)付款,還是其他應(yīng)收款?
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2022-04-02
老師,工程部人員出差為客戶維修設(shè)備發(fā)生的差旅費如何記賬,是記入生產(chǎn)成本嗎?(會取得收入)
3/2020
2018-10-17
老師,出差過程中產(chǎn)生的過路費,汽油費,住宿費,餐飲費是不是都可以計入差旅費科目進(jìn)行核算?
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2019-08-12
老師好:我公司是一家研學(xué)旅行教育服務(wù)公司,由我公司投資的全資子公司旅行社對接學(xué)校接學(xué)生來我公司進(jìn)行研學(xué)旅行活動,我公司應(yīng)如何開具發(fā)票給旅行社才能差額抵扣呢?
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2021-05-31
公司里有個別員工是從外地招聘過來的,在公司上班的話會給按公司制度作為出差,填寫差旅費報銷單,給與一些差旅補助,不扣個稅,往返回家的路費也報銷,這樣做是否稅法或會計準(zhǔn)則規(guī)定呢?
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2019-12-27
老師們好,我們公司是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),我想咨詢的問題是:1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎?有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎?謝謝老師。
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2019-08-28
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
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2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用,5月份的還能在10月份做成差旅費么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
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2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進(jìn)項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進(jìn)項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進(jìn)項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
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2019-04-25
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
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2019-07-13
請問,旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟代理服務(wù),代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內(nèi)的金額嗎?
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2020-02-24
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
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2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進(jìn)行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
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2019-08-14
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