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老師好,ISO質(zhì)量體系培訓(xùn)我們的老師,在合同中注明了差旅費由我們公司負責報銷,費用我們廠長已經(jīng)給**付給他了,開具的油費,吃飯的錢,是怎么入賬的?計入什么科目?謝謝老師。
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2020-05-25
內(nèi)賬中老板說的員工可以報銷5000差旅費,但是又要偷偷報銷不讓其他股東察覺,應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)?
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2017-07-18
請問,公司差旅需要備用金5萬,可以從公司銀行帳戶打給私人卡嗎?到時候怎么做帳呢
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2020-01-15
我公司有筆差旅費用先是由員工付款,然后由公賬轉(zhuǎn)給員工,我是怎么做這筆分錄啊?
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2017-10-12
12月份員工產(chǎn)生的差旅費,報銷流程還沒通過,需要提前計提嗎?怎么樣分錄,次年付款的時候怎么處理?
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2022-01-01
老師好,關(guān)于報銷差旅費,有這樣個情況,我們在湖北省一個縣里,有三位領(lǐng)導(dǎo)出差,公司司機把他們從縣里送到陜西西安市的機場,他們?nèi)齻€再從陜西坐飛機去杭州,回來三位領(lǐng)導(dǎo)從杭州坐飛機到陜西省安康市,司機再把他們從安康市接回湖北的縣里,因為是鄰縣,這樣比較近,現(xiàn)在的問題是:我第一次在國企上班哈,另一個會計和一個出納都跟我說,這個司機的要單獨報銷 他的道路通行費和住宿費加補貼款,然后三位領(lǐng)導(dǎo)一起報銷所有的機票和住宿費,以及補貼款,我一直在爭論,因為這樣分開來就不是一個完整的行程了,你說是吧老師?司機的補貼又怎么算呢?他是第一天晚上九點多送到西安第二天回來,第三天又去接,這到底給他算1天還是3天的補貼?
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2024-12-13
老師您好,我想問一下客運發(fā)票是給員工報銷往返路費的,不是差旅費也可以進項抵扣嗎?
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2019-11-01
包干制的差旅費如何做賬?還需要發(fā)票嗎? 沒有發(fā)票隨著工資發(fā)放的話需要扣除個稅嗎?
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2020-06-23
聽你這么講收到的專票做差旅費對公司是有益的,收到的住宿費專票都是從本市開出的,不清楚是招待費還是差旅費,從本市開出的專票只能做業(yè)務(wù)招待費是么?
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2018-09-04
員工報銷差旅費500元,8月31日只給對方轉(zhuǎn)了400元,剩余100元9月5轉(zhuǎn)給他,在8月份的會計分錄 借管理費用~差旅費500 貸其他應(yīng)付款~張三 100 銀行存款400這樣對嗎?
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2018-09-07
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
施工企業(yè)需要把項目的報銷費用是寫成工程施工-各費用(交通費,差旅費),還是寫成工程施工-現(xiàn)場經(jīng)費,(所有交通,差旅都走這一個科目?),按哪個?需要怎么分科目
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2019-03-26
請問差旅費中的住宿費開的專用發(fā)票可以與打車費,就餐費,車票貼一起么?直接全部列支到管理費用差旅費中還是要分開列支?住宿發(fā)票還沒有認證,可以記賬么?
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2018-12-09
老師,借:其他應(yīng)付款1000貸:銀行存款1000我想問一下這個銀行存款的資金流是什么?1000元是老板先墊付給員的差旅費,是做借:管理費用差旅費1000貸:其他應(yīng)付款老板1000
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2020-04-10
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
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2016-02-14
單位員工外出培訓(xùn),沒有培訓(xùn)文件,培訓(xùn)方只給出具培訓(xùn)證明,不單獨報食宿費,填差旅費報銷單每人每天補助100元,記入管理費用一差旅費還是管理費用一培訓(xùn)費?
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2019-05-08
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費呢?
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2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
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2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
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2019-03-30
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
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2024-08-05