国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師我們單位業(yè)務(wù)出差開回來的宿費票子數(shù)量開的是3,但是右下角備注攔里卻寫的17號入住18日離開,怎么辦,能按3天報銷嗎這里還涉及了3天的差旅補助540元,宿費是1044,老師是一個人的差旅費
1/615
2018-09-30
我公司的加郵費計入什么明細科目,都是室內(nèi)加油的用于辦公的市內(nèi)的是不是可以計入辦公費,如果出差的話計入差旅費,兩個可不可以都計入差旅費,給員工報銷的加郵費又計入什么明細科目,
1/1698
2019-04-19
銷售部員工暫借差旅費2000元,回來報銷出差費用1750元,歸還現(xiàn)金250元.該公司一般納稅人,請問怎么做憑證
1/1043
2021-10-06
公司里有個別員工是從外地招聘過來的,在公司上班的話會給按公司制度作為出差,填寫差旅費報銷單,給與一些差旅補助,不扣個稅,往返回家的路費也報銷,這樣做是否稅法或會計準(zhǔn)則規(guī)定呢?
1/490
2019-12-27
老師們好,我們公司是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),我想咨詢的問題是:1、小規(guī)模納稅人旅游行業(yè)也是差額征收嗎?有人告訴我說小規(guī)模3%的稅率就不是差額征收了。2、差額征收需要備案嗎?謝謝老師。
1/1700
2019-08-28
我這家是新開公司,前面1-3月的憑證我需要錄管理費用-開辦費-差旅,都統(tǒng)一到開辦費,還是直接管理費用-差旅,哪有比較合適,開辦費是借管理,貸銀存這樣做的嗎?
2/736
2019-05-04
老師,老板拿了好多今年5到10月份的汽車發(fā)票給我叫我沖費用,5月份的還能在10月份做成差旅費么?或者臨近的8.9月份的放在10月份做成差旅費還可以么
3/570
2016-12-13
假如一個人客車票427元 我支付給他427元 但是抵扣進項稅 這個分錄怎么寫呢?這倆哪個呢 1借 差旅費 427 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 439.44 2借 差旅費 414.56 進項稅 12.44 貸 現(xiàn)金 427
1/822
2019-04-25
請問,旅行社的旅游服務(wù)是差額征稅,差額開票,對嗎?那如果經(jīng)濟代理服務(wù),代訂機票和住宿,是全額征稅嗎?開具發(fā)票就是包含了機票和住宿費在內(nèi)的金額嗎?
1/7458
2020-02-24
1.拿借款單來借錢時,分錄 2.還錢時,分錄 3.用借錢的金額直接抵扣差旅費,分錄;抵扣后有剩下的差旅費需要退給員工,分錄;抵扣后還需員工補交部分借款,分錄
1/1211
2019-07-13
老師,您好,我想咨詢一下有關(guān)于旅客運輸?shù)膯栴},我拿到我單位的差旅費報銷單,飛機票票價高于我們公司差旅費費用標(biāo)準(zhǔn),我們就折價成了火車票價,這時我的進賬是按火車票票價試用稅率進行做賬抵扣嗎?
1/877
2019-09-20
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發(fā)票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發(fā)票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
1/486
2023-09-13
老師我們單位出差有補助金額,市內(nèi)30市外60 現(xiàn)在測繪員工在市內(nèi)進行航拍,可以報差旅費嗎?沒有產(chǎn)生交通費用,可能就是吃飯花錢了,這個可以算差旅費報銷領(lǐng)取補助嗎?還是說按誤餐費走呢?
1/1393
2019-08-14
業(yè)務(wù)六:2021年1月23日,綜合部王靖報鎮(zhèn)出差差旅費,其中住宿取得增值稅普通發(fā)票, 價稅合計600元,火車票票面金額320元,往返640元。差旅費補助200元,銀行轉(zhuǎn)賬支付,沒說是不是一般納稅人,會計分錄
2/280
2024-03-18
老師,今天老板整理了一份某員工的報銷單給我, 這是駐對方客戶的現(xiàn)場工程師的報銷單,共計85000元,其中3000元是差旅費火車發(fā)票,另外的82000元沒有發(fā)票注明了是差旅費(共272天),意思是補助301元/天的意思吧,老師這樣的情況可以全部做賬,做成差旅費嗎,謝謝!
2/1366
2022-02-11
請問我們公司以前的差旅費都是走管理費用老板一個人的頭戶,現(xiàn)在需要按個人分開核算,差旅費是不是正規(guī)該入賬對應(yīng)項目的成本 走主營業(yè)務(wù)成本科目 但是有些差旅費又分不清具體是哪個項目的 需要分?jǐn)? 請問分?jǐn)偟脑瓌t是什么 按合理性分?jǐn)?還是平攤
4/1313
2019-11-06
老師:您好,管理人員出差外地的業(yè)務(wù)招待費計入管理費用-差旅費,還是管理費用-業(yè)務(wù)招待費呢?
1/814
2021-11-23
老師,開車出差,產(chǎn)生的過路費及油費可以直接記管理費用-差旅費嗎?還是直接計入車輛使用費?
4/804
2021-11-17
如果一個人,一個月出差了四次,然后報銷的時候可以一起提交差旅費?還是要每次提一筆單子
1/1633
2019-03-30
老師好,市場人員出差,差旅費報銷單有什么填寫要求嗎?后面還需要跟車票或住宿費的發(fā)票嗎
2/70
2024-08-05
添加到桌面