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收到出口退稅款會(huì)計(jì)分錄
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2023-02-27
老師,請(qǐng)問我公司4月份有出口貨物,5月份開票,請(qǐng)問申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,附表一的這個(gè)免抵退的金額是手填的還是系統(tǒng)自動(dòng)生產(chǎn)的?
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2020-06-05
我們公司最近剛申請(qǐng)下來增值稅零稅率。是向境外提供技術(shù)服務(wù)的。之前一直按照百分之六繳納增值稅?,F(xiàn)在可不可以把以前交的申請(qǐng)退回呢?這種出口服務(wù)怎么申請(qǐng)退稅呢?和貨物出口應(yīng)該不同吧
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2019-06-12
老師問一下,出口退稅企業(yè)發(fā)票認(rèn)證選擇抵扣勾選,這個(gè)影響出口退稅嗎?我該怎么操作
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2019-08-20
代理出口的企業(yè)如何退稅?比如A企業(yè)幫B企業(yè)代理出口報(bào)關(guān),稅是直接退到B企業(yè)嗎
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2019-05-29
列明生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物屬于免抵退稅。如果出口自產(chǎn)呢 老師:是的,您說的很對(duì)。在增值稅的出口退稅政策中,生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產(chǎn)貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產(chǎn)貨物**:當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)出口自己生產(chǎn)的貨物時(shí),可以申請(qǐng)出口退稅。這種情況下,企業(yè)可以退還其生產(chǎn)過程中已經(jīng)繳納的增值稅部分。這是根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行的,旨在鼓勵(lì)出口,促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展。 2. **出口非自產(chǎn)貨物(即視同自產(chǎn)貨物)**:對(duì)于出口非自產(chǎn)但符合一定條件的貨物,按照現(xiàn)行稅法可以視同自產(chǎn)貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時(shí),首先免稅;然后計(jì)算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價(jià)格與征稅率之差計(jì)算應(yīng)退稅額,并將這部分金額從內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續(xù)抵扣或申請(qǐng)退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會(huì)有所不同,建議咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或查閱最新的國(guó)家稅務(wù)總局公告以獲得準(zhǔn)確信息。希望這個(gè)解釋對(duì)你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區(qū)別是啥?為什么自產(chǎn)是這個(gè),非自產(chǎn)是這個(gè)
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2025-01-14
出口銷售過期不能做免抵退稅申報(bào),需要做免稅申報(bào)同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做賬呢?做成本嗎?
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2019-07-01
#提問#生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅軟件中,在哪個(gè)模塊如何操作用負(fù)數(shù)沖減前期已出口退稅額?
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2020-01-13
老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
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2019-08-08
老師:過年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是按銷售額退還是成本價(jià)退
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2021-05-14
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國(guó)簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國(guó)稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營(yíng)出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
生產(chǎn)企業(yè),12月份出口200萬,暫未申報(bào)退稅。打算3月初申報(bào)退稅。2月份有進(jìn)項(xiàng)稅額。要怎么操作?2月份沒有內(nèi)銷。
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2019-02-24
外貿(mào)出口退稅取得的增值稅是16%,提交退稅申報(bào)時(shí),出現(xiàn)的疑點(diǎn)是稅務(wù)局退稅庫的信息是17%,稅率不一致,是什么原因,該如何解決
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2018-07-15
出口貨物退回產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎
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2019-01-15
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
“符合條件的生產(chǎn)企業(yè)已簽訂出口合同的交通運(yùn)輸工具和機(jī)器設(shè)備,在其退稅憑證尚未收集齊全的情況下,可憑出口合同、銷售明細(xì)賬等,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)免抵退稅。在貨物向海關(guān)報(bào)關(guān)出口后,應(yīng)按規(guī)定申報(bào)退(免)稅,并辦理已退(免)稅的核銷手續(xù)。多退(免)的稅款,應(yīng)予追回。生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)同時(shí)滿足以下條件:???。。。。。。??????4.上一年度凈資產(chǎn)大于同期出口貨物增值稅、消費(fèi)稅退稅額之和的3倍?!?請(qǐng)問,這個(gè)同期是否指的是上一年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)的時(shí)間?
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2025-02-25
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請(qǐng)
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2017-02-17
沒有進(jìn)出口權(quán)的廠家委托我們報(bào)關(guān)出口,我們只針國(guó)外客戶收取相應(yīng)的的代訂服務(wù)費(fèi)(海運(yùn)費(fèi)等),至于貨物的收匯付匯都是由廠家和國(guó)外客戶自己談的,請(qǐng)問以我們名義報(bào)關(guān)出口,1、將來申請(qǐng)退稅是我們名義還是廠家名義申請(qǐng)退稅?這個(gè)退稅款是打給誰?2、我們報(bào)收入是報(bào)哪部分 (代收的服務(wù)費(fèi))嗎?3、這個(gè)代理報(bào)關(guān)出口可以嗎?不退稅可以嗎?
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2023-09-19