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老師內(nèi)賬里面收到出口退稅款如何做分錄那 外賬里面收到出口退稅款如何做分錄那
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2019-08-08
出口金額77500元人民幣。出口到馬來西亞。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票5000千克*11.6元=58000元。進(jìn)項(xiàng)稅額6672.57元。老師請問這樣可以申請退稅多少金額?
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2024-11-26
3月出口的收入是500萬,請問,那可以申請的出口退稅額是500*0.13萬元嗎?(3月的增值稅留抵稅額足夠多,大于500*0.13萬元)。
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2022-04-20
擎天出口退稅申報(bào),明細(xì)錄入?yún)R率怎么設(shè)置成每月1號匯率,因?yàn)槲疑陥?bào)時(shí),系統(tǒng)是按當(dāng)天匯率自動帶出的,如果我手動修改明細(xì)錄入,那么他的美元金額也跟著改變,怎么辦呢?
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2023-03-14
出口貨物退回產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎
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2019-01-15
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅形成跨大類,后放棄退稅,開個負(fù)數(shù)發(fā)票,做出口退稅單證不齊出口沖減反正齊全出口沖減后提示被沖減數(shù)據(jù)不在審核通過歷史庫或者本批次審核數(shù)據(jù)中,怎么處理
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2020-07-04
軟件產(chǎn)品出口不能享受即征即退的,如果將軟件產(chǎn)品銷售給子公司,由子公司來辦理出口,則由母公司享受增值稅出口退稅,子公司享受出口退稅。請問這樣是否可行,籌劃的空間有多大?
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2019-10-23
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
我想問一下生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題:我之前那公司,為什么能按出口的總銷售額退10%的稅,但每月增值稅申報(bào)也要交幾萬塊?有退稅不就意味著有留抵多的嗎?為什么還要交增值稅?
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2022-08-12
請問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是3+n模式,由一達(dá)通全部代辦,每月怎么申報(bào)增值稅?
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2019-08-11
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請退稅時(shí)系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請
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2017-02-17
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師你好,請問4月份的的稅款已申報(bào)完, 在出口退稅系統(tǒng)我選擇的是4月份所屬期。這個正確嗎?還有是美元匯率是應(yīng)該填671.92980還是填寫6.7192980?
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2019-05-21
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報(bào)增值稅附二表時(shí)把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報(bào),稅務(wù)報(bào)表也已申報(bào),我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20
老師好,請教個問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
老師好,請教個問題,我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報(bào)的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時(shí)候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報(bào)表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22