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生產(chǎn)型企業(yè),出口加內(nèi)銷,現(xiàn)在留抵額大于出口額但小于出口加內(nèi)銷合計(jì)額,可以退稅嗎?若可以退稅然后內(nèi)銷部分繳稅不
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2019-02-12
進(jìn)出口的話有教怎樣去申請進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)嗎 有的話課程在哪呢
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2017-08-17
你好老師,之前一直接的內(nèi)帳,現(xiàn)在兼職做了一家外賬,一家座進(jìn)口木材的公司,沒有出口業(yè)務(wù),只有進(jìn)口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)很少,幾個月進(jìn)口一批生意,當(dāng)初就出貨了,所以賬上只有一些員工工資,關(guān)于員工工資申報需要強(qiáng)化,麻煩老師根據(jù)這種公司的賬目幫我推薦下學(xué)習(xí)重點(diǎn),我強(qiáng)化一下,謝謝
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2020-06-17
您好,我這邊上海有個公司經(jīng)營不下去了,已經(jīng)申請注銷了。但是海關(guān)這邊有進(jìn)出口忘了注銷了,這個需要還需要操作嗎?還是說海關(guān)這邊會自動注銷
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2019-09-05
申請進(jìn)出口權(quán),是不是每個物品都有獨(dú)立的海關(guān)編碼?
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2017-03-08
收到外匯,網(wǎng)銀里面要怎么操作?申報?能不能和我說下出口業(yè)務(wù)的整個流程
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2020-04-10
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額是按銷售額退還是成本價退
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2021-05-14
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上應(yīng)補(bǔ)退稅金額和申請退稅時系統(tǒng)自動帶出來的金額不一致是什么情況
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2022-06-30
如果這個月做單證收齊申報,國稅也有數(shù)據(jù),自已的單證也齊了,可以不做,下個月再做嗎?
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2014-09-30
老師你好,我這個月一筆出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯了。稅款已經(jīng)退了。我就做了外貿(mào)調(diào)整申報,審核通過后,退回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒辦法在勾選重新申報,請問這個是怎么回事呢?
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2022-10-19
請教一下,我們公司有增值稅要交,出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅何不直接抵扣不就行了,為什么非要申報退呢?
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2020-07-30
稅務(wù)事項(xiàng)通知書 加明細(xì),在哪申請
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2017-02-17
老師好,請教個問題,我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉???
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2019-06-23
我是3月份報的出口退稅,1月10萬,2月5萬,3月7萬。但是在填納稅表出口銷售累加的時候只填了3月份的7萬數(shù)據(jù)造成納稅申報表差額15萬,請問差額15萬怎么去掉啊
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2019-06-22
出口企業(yè)當(dāng)月出貨的,必須當(dāng)月申請退稅嗎一般貿(mào)易的還必須讓供貨商也當(dāng)月開出稅票嗎
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2021-04-13
外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒有發(fā)生出口業(yè)務(wù) 還需要零申報嗎
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2019-03-05
3、( )適用于原產(chǎn)于與我國簽訂含有關(guān)稅優(yōu)惠條款的區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定的國家或者地區(qū)的進(jìn)口貨物。 A. 最惠國稅率 B. 協(xié)定稅率 C. 特惠稅率 D. 關(guān)稅配額稅率 4、有出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)性企業(yè)自營出口或生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的,享受( )政策。 A.出口免稅并退稅 B. 出口退稅不免稅 C.出口不免稅也不退稅 D. 出口免稅但不退稅
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2021-09-23
老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),自產(chǎn)產(chǎn)品出口與購進(jìn)成品直接出口,兩者賬務(wù)處理有什么區(qū)別,出口退稅有影響嗎?
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2019-09-05
老師,有個問題,請教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤太高了,就把當(dāng)時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模?,這種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說可以在發(fā)現(xiàn)錯誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話該怎么調(diào)?
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2024-02-21
我碰到一特殊情況,我公司貿(mào)易出口退稅,一切都按流程正常操作,只是今天發(fā)現(xiàn),我在填報增值稅附二表時把10月份用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額忘記填在附二表中的,造成帳務(wù)已處理,出口退稅已審報,稅務(wù)報表也已申報,我現(xiàn)在怎么辦?
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2017-11-20