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公司跟國(guó)外一母公司A簽訂合同,貨物發(fā)給該母公司A,由A的子公司付款給我公司,請(qǐng)問(wèn)這樣操作可行嗎?是否影響出口退稅等?
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2022-02-08
企業(yè)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),但是一直都是委托中介機(jī)構(gòu)辦理退稅,現(xiàn)在我們想自己辦理退稅,大概流程是什么?比如報(bào)關(guān)-申報(bào)-退稅?能指點(diǎn)一下不
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2017-08-17
你好,老師,我是廣州增城區(qū)這邊的那個(gè)外貿(mào)企業(yè)。然后我想咨詢一下您的是,我這個(gè)11月。就是所屬期現(xiàn)在是11月嗎,我已經(jīng)做了出口退稅申報(bào)系統(tǒng)那里。然后生成了那個(gè)申報(bào)數(shù)據(jù),然后上傳到了那個(gè)電子稅務(wù)局的那個(gè)退稅申報(bào)。但是我增值稅的話,我是12月份的時(shí)候才做了退稅勾選的。然后他所屬期應(yīng)該是他12月的時(shí)候,增值稅申報(bào)那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額。那個(gè)26行才會(huì)體現(xiàn)出來(lái),那我先在電子稅務(wù)局做出口退稅款先申請(qǐng)退款,這樣退稅款,這樣可以的嗎?
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2019-12-09
出口退稅申報(bào)系統(tǒng)發(fā)生沖減時(shí),就與納稅申報(bào)表有了一個(gè)差額,會(huì)影響退稅申報(bào)嗎?
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2019-07-17
外貿(mào)企業(yè) 想做出口退稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選之后應(yīng)該做什么啊
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2022-09-09
老師我想問(wèn)一下,就是我這個(gè)外貿(mào)單位外貿(mào)的企業(yè),他收到了一筆外,就是外國(guó)給他匯來(lái)的款,然后他是不是需要做一個(gè)那個(gè)外給外匯管理局申報(bào)一個(gè)數(shù)據(jù)啊,這個(gè)有什么要求嗎?另外我說(shuō)的這個(gè)企業(yè),它是出口化肥的,它這個(gè)出口化肥這一塊兒,嗯,這個(gè)稅率是多少呀,能不能抵扣進(jìn)項(xiàng),嗯那個(gè)叫走那個(gè)免抵退走退稅呀。
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2022-06-10
我公司是進(jìn)出口企業(yè),國(guó)內(nèi)公司委托我公司進(jìn)口,我公司收入代理費(fèi),貨款由我公司代替委托方支付,我公司只針對(duì)代理費(fèi)開(kāi)具發(fā)票,國(guó)外公司對(duì)委托方開(kāi)具發(fā)票,我公司收取的代付貨款需要在申報(bào)中體現(xiàn)嗎
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2019-10-13
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票是沖減之前進(jìn)項(xiàng)票部分金額的,那筆出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已辦理了退稅,現(xiàn)紅字部分的金額退稅時(shí)如何處理
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2023-04-13
老師 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 先要把增值稅申報(bào)完?進(jìn)項(xiàng)正常抵扣嗎?
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2022-07-15
出口免稅收入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2015-11-13
外管局我申報(bào)了出口日期,到時(shí)實(shí)際上我出口日期有差異,不能調(diào)整怎樣處理,
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2021-09-01
向甲企業(yè)出口商品,共計(jì)10000美元,已辦理出口交單手續(xù),當(dāng)日即期匯率為1美元=6.12元人民幣問(wèn)企業(yè)編制的會(huì)計(jì)分錄
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2018-10-09
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
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2017-11-29
出口企業(yè)報(bào)關(guān)單申報(bào)為CIF,我們開(kāi)出口發(fā)票申報(bào)免稅銷(xiāo)售額是按照?qǐng)?bào)關(guān)單上面的金額嗎?
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2022-09-07
增值稅申報(bào)中,出口不得免抵退稅額,可以自動(dòng)生成嗎?要是不能要怎么算?
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2020-02-18
老師 出口退稅,免是我的發(fā)票開(kāi)0稅率,抵是 我的銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng), 退是 我的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),對(duì)嗎?
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2020-03-27
出口退稅免退稅數(shù)據(jù)自檢失敗,是什么原因?發(fā)票認(rèn)證反饋下載用什么格式打開(kāi)才是正確的?
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2019-02-21
老師,我司一年大概有兩三筆銷(xiāo)售出口,每次也會(huì)免抵退稅申報(bào),就是后期是哪里操作退稅的?
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2024-06-20
收到出口貨物免抵退稅審批通知書(shū), 免抵退額2010.14元,其中應(yīng)免抵稅額2010.14元,應(yīng)退稅額0元。 在增值稅納稅申報(bào)表中填哪里?如果不需要填的話,那怎么能體現(xiàn)優(yōu)惠了稅款?分錄是什么? 2010.14元,要交12%的附加稅嗎?
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2020-06-01