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借的法人錢做備用金,借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,這分錄后面附什么憑證
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2017-04-08
老師請教一下,其他應(yīng)收款科目-保險(xiǎn)費(fèi) 借方一直掛著872元費(fèi)用,是去年代賬會(huì)計(jì)記得,我該怎么調(diào)整一下呀
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2016-06-23
老師你好,收到借款歸還分錄是 借:庫存/銀行 貸:其他應(yīng)付帳款 為啥貸不是其他應(yīng)收賬款減少而是其他應(yīng)付帳款增加啊?求解
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2019-08-02
個(gè)人律所,老板的計(jì)提的社保單位部分可以計(jì)入費(fèi)用嗎?老板自己承擔(dān)的部分可以掛“其他應(yīng)收款”吧?
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2022-07-01
老師,銀行用對公戶代發(fā)工資,發(fā)了20個(gè)人,是不是社保也要交20人,怎樣才能避開少交點(diǎn)社保人數(shù)這個(gè)問題,可以從老板的個(gè)人帳戶上發(fā),那不是老板的個(gè)人帳戶每月都會(huì)多出錢來嗎,掛其他應(yīng)收款,一年下來,這個(gè)科目的金額也很大,外帳上有什么辦法處理這個(gè)科目。
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2016-06-14
老師,同一個(gè)客戶在其他應(yīng)收款里分別有一個(gè)借方余額4852.46和貸方余額3255,當(dāng)時(shí)是設(shè)置了兩個(gè)不同的客戶代碼,請問要合并余額抵消要怎么做分錄?
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2020-01-07
老師,公司買蘇果卡,開給我們的發(fā)票是預(yù)付卡銷售,請問我們是不是進(jìn)不了費(fèi)用,只能做其他應(yīng)收款-預(yù)付款
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2018-11-02
老師,代交社保公司不承擔(dān)費(fèi)用,走其他應(yīng)收款,那么工資表怎么做呢?肯定是不發(fā)工資的
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2020-04-01
老師你好,請教一下,員工離職,收回已繳納的單位及個(gè)人部分,但當(dāng)時(shí)分錄做錯(cuò)了,當(dāng)月發(fā)工資的時(shí)候吧他的單位及個(gè)人應(yīng)收的所有合在一起拿當(dāng)月的工資抵了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)部分出現(xiàn)了貸方余額,這個(gè)該怎么更正
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2020-03-02
老師好!請問多繳的社保費(fèi)退回來是放在其他應(yīng)收款嗎?我是不是應(yīng)該在其他應(yīng)收款下設(shè)一個(gè)明細(xì)科目呢?
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2020-03-03
老師,其他應(yīng)收款-公司監(jiān)事30多萬,我們發(fā)工資做的現(xiàn)金,我可以做個(gè)借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款-公司監(jiān)事,寫個(gè)證明還公司借款多少然后蓋公司章嘛?
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2022-01-13
單位會(huì)計(jì)以前做的項(xiàng)目收入和支出都是放進(jìn)其他應(yīng)收款科目做的,現(xiàn)在因?yàn)闋I改增公司財(cái)務(wù)想要正規(guī)化,建立新賬套,改怎么把以前賬套里面的這些科目作調(diào)整進(jìn)入新的賬套呢?
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2017-01-08
老師,新入職員工向公司借款,一批20人,其他應(yīng)收款二級設(shè)20人名,還是其他應(yīng)收款-員工借款,哪個(gè)稅務(wù)局查賬時(shí)比較好
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2020-01-19
公司賬上掛著法人的其他應(yīng)收款,能用發(fā)工資抵扣,法人欠公司的錢嗎?直接做一筆憑證發(fā)工資,貸法人的其他應(yīng)收款
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2019-01-07
老師你好 麻煩問下 我賬上現(xiàn)在其他應(yīng)收款成負(fù)數(shù)了 導(dǎo)致報(bào)表所有者權(quán)益也成負(fù)數(shù)了 我現(xiàn)在該怎么把其他應(yīng)收調(diào)平啊?
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2024-10-14
你好,請問預(yù)付的取暖費(fèi),沒有這個(gè)科目,可以記到其他應(yīng)收款里嗎?
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2020-11-27
企業(yè)開的淘寶,銷售款先進(jìn)支付寶,然后進(jìn)賬,這個(gè)其他應(yīng)收款的明細(xì)科目可以用支付寶賬戶嗎?
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2017-04-07
老師,我計(jì)提社保費(fèi),多計(jì)提了,下個(gè)月少計(jì)提可以嗎?我其他應(yīng)收款,借款掛多金額了。要怎么沖減?
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2020-04-24
老師,公司之間往來款是記在其他應(yīng)收款科目下嗎?
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2019-11-05
是用表格做的財(cái)務(wù)內(nèi)帳,現(xiàn)在賬倒是平了,但有一個(gè)疑問,比如借管理費(fèi)-社保100其他應(yīng)收款20貸現(xiàn)金120發(fā)放時(shí)借管理費(fèi)-工資300貸其他應(yīng)收款20現(xiàn)金280.月末結(jié)賬時(shí)必須把其他應(yīng)收款借方余額加上才能平,但是已經(jīng)扣回來了呀,不加借方就不平,是咋回事呢
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2017-07-28
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