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我們公司其他應(yīng)收款的往來款,前兩年會(huì)計(jì)做賬時(shí),記有老板拿出去的錢60萬,現(xiàn)在要清往來款,老板說那60萬沒什么印象,不算是分紅,直接清理掉,那需要怎么清理掛賬呢?
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2018-03-28
公司要注銷,賬面上還有其他應(yīng)收款還沒收回,應(yīng)該怎么做分錄
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2018-08-27
老師,2021年有一筆購(gòu)進(jìn)款10萬元,付款的時(shí)候公司老大提的備用金,走的私賬到對(duì)方賬戶,我們收到的發(fā)票也是沒有這筆10萬元的款,這筆10萬的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
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2022-09-26
我11月份社保單位1022.42,其他應(yīng)收款494.74,貸1517.16,11月份報(bào)了2個(gè)人,應(yīng)付工資4000,應(yīng)該如何做賬呢?
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2022-01-10
以前月份我這家公司是10月份報(bào)的8月份的工資,原來對(duì)私發(fā)工資,這個(gè)月起對(duì)公發(fā)工資了,現(xiàn)在我想調(diào)整成11月申報(bào)的10月的工資,就改成一個(gè)月差異,這樣一改的話,其他應(yīng)收款就掛了一個(gè)月的個(gè)人社保沖不掉了,有什么辦法嗎
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2018-11-15
老師這兩筆分錄的重分類科目同一個(gè)兵財(cái)客戶下合并到其他應(yīng)收款 那么這個(gè)摘要怎么寫?50萬的是保證金 110910這個(gè)是贖證款付給兵財(cái)?shù)?那么我合并重分類科目后摘要怎么寫才對(duì)
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2020-05-08
老師好,購(gòu)買了易耗品,是員工提前借支的,易耗品入庫(kù)了,分錄是不是借:易耗品,貸:其他應(yīng)收款?(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款,貸:現(xiàn)金)
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2022-03-23
老師您好,請(qǐng)問一下7月借款支出了一筆錢,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)收款,貸零余額,需要做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?10月發(fā)票拿回來了應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-10-09
在2020年1月和2月的時(shí)候,社保基數(shù)調(diào)低,但是直到3月份,造工資表的時(shí)候,依舊按原來扣除標(biāo)準(zhǔn)扣個(gè)人的社保,導(dǎo)致多扣了,,后來這部分也補(bǔ)發(fā)了,但是其他應(yīng)收款顯示的負(fù)數(shù),這個(gè)怎么做分錄把這個(gè)沖了呢
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2020-07-02
老師好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),個(gè)人在我公司借款買車后掛靠我公司名下做運(yùn)輸,我公司幫交年審費(fèi),車船購(gòu)置稅和罰款,以后他還款過來。怎么做賬,掛其他應(yīng)收款,還是直接做費(fèi)用。
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2019-09-04
我們建筑業(yè)企業(yè),對(duì)方單位收取我們的門禁卡押金,給我一個(gè)收據(jù),到時(shí)候可以退還的,我可以計(jì)入其他應(yīng)收款科目的吧?
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2017-10-23
老師,我公司公戶很多錢都是從私戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的,私戶是法人的銀行卡,我們做賬的時(shí)候是掛其他應(yīng)收款~個(gè)人,現(xiàn)在掛了幾十萬,這樣子有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?到年末要怎么處理呢?
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2020-03-10
其他應(yīng)收款做了減值準(zhǔn)備,可是在資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款還是原值沒有變,這是正常的嗎?
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2021-01-07
其他應(yīng)收款-總公司 如果金額過大有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2018-05-11
備用金要是花掉了,又沒有發(fā)票來抵,是要在其他應(yīng)收款里掛賬嗎?
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2018-06-06
老師好,請(qǐng)教您,我們集團(tuán)內(nèi)部公司借了我們單位1056萬,做帳做到了其他應(yīng)收款科目,因?yàn)槭莾?nèi)部借款,現(xiàn)在集團(tuán)總部要24年1-6月份資產(chǎn)總額,求扣除這個(gè)內(nèi)部借款,想問下老師,我從資產(chǎn)負(fù)債表里面資產(chǎn)總額里面扣么(不太明白資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系)
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2024-07-15
員工預(yù)借備用金。借:其他應(yīng)收款。貸:現(xiàn)金。員工退還備用金:借:現(xiàn)金。貸:其他應(yīng)收款。這樣對(duì)嗎?
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2018-07-30
發(fā)放工資中社保與公積金,在實(shí)操做題中必需貸方寫其他應(yīng)收款,應(yīng)該是其他應(yīng)收款吧!
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2020-12-14
幾天前電費(fèi)請(qǐng)款15000,供電局給了30優(yōu)惠,發(fā)票開了14970,怎么做沖賬分錄???請(qǐng)款的時(shí)候是做借應(yīng)收款貸銀行怎么體現(xiàn)出來優(yōu)惠那怎么平賬呢那其他應(yīng)收款會(huì)有30余額
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2018-08-29
老師,我們四月份公司剛成立,然后我計(jì)提了360的公積金,我們公積金是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣款的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,其他應(yīng)收款公積金個(gè)人承擔(dān)部分一直有借方余額360,這樣是對(duì)的么
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2020-06-22