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我們公司其他應(yīng)收款的往來款,前兩年會計做賬時,記有老板拿出去的錢60萬,現(xiàn)在要清往來款,老板說那60萬沒什么印象,不算是分紅,直接清理掉,那需要怎么清理掛賬呢?
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2018-03-28
老師,2021年有一筆購進款10萬元,付款的時候公司老大提的備用金,走的私賬到對方賬戶,我們收到的發(fā)票也是沒有這筆10萬元的款,這筆10萬的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
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2022-09-26
以前月份我這家公司是10月份報的8月份的工資,原來對私發(fā)工資,這個月起對公發(fā)工資了,現(xiàn)在我想調(diào)整成11月申報的10月的工資,就改成一個月差異,這樣一改的話,其他應(yīng)收款就掛了一個月的個人社保沖不掉了,有什么辦法嗎
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2018-11-15
接了一家外帳,因為對方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢問公司人員說是前面也是從公賬付的押金,因為時間比較緊,我沒有時間去查他們的明細,所以就直接沖了其他應(yīng)收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細,發(fā)現(xiàn)壓根就沒有計入其他應(yīng)收款。應(yīng)該是沒有走公賬以其他形式付的款,會計沒有入賬,但是退押金走了公賬?,F(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務(wù)調(diào)整?
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2019-02-12
老師你好,代賬公司轉(zhuǎn)過來的賬里面有自己做的工資表,里面的名字并不是公司員工,也沒有發(fā)工資,然后發(fā)工資時掛的其他應(yīng)收款-法人,請問這個是不是用來做費用的?現(xiàn)在有兩個員工實際上是公司員工也發(fā)工資,要不要添加進去做工資表呢?
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2019-07-10
請問其他應(yīng)收款金額過高,大部分是老板的交際費用,無票,沒錢償還怎么辦
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2019-07-23
老師,公司其他應(yīng)收款太大,稅務(wù)要視同貸款服務(wù),繳納利息增值稅,怎么辦
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2025-02-19
老師,你好,請問我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬,分錄做的其他應(yīng)收款,但是金額掛了比較大,怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
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2019-11-08
請教下?客戶可以直接打款進私戶的備用金賬戶嗎?就是公司經(jīng)營的進出流水都從“”其他應(yīng)收款-備用金”這個科目操作??
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2018-12-20
老師好,19年發(fā)工資的時候,我出錯憑證證了,借,應(yīng)付工資, 其他應(yīng)收款——個人 貸,現(xiàn)金 正確的應(yīng)該是 借,應(yīng)付工資 貸,其他應(yīng)收款——個人 現(xiàn)金 這樣的話我今年應(yīng)該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
沖銷關(guān)于其他應(yīng)收款 法人的分錄是有用的,沖銷掉后還得找個科目代替其他應(yīng)收款法人,比如有一筆是發(fā)工資,貸記的就是其他應(yīng)收款法人,那沖銷后找哪個科目呢?現(xiàn)金,銀行沒那么多錢的
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2017-02-08
那個之前不在我們公司交社保的,都是別的單位代交的,現(xiàn)在我們單位打錢給了那家單位,因為現(xiàn)在我們替他交社保了,之前別的會計做的分錄都是發(fā)工資的時候帶其他應(yīng)收款,雖然他當(dāng)時不在我們單位交社保,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)扣了他錢了
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2018-05-31
我是說其他應(yīng)收款本期有借方金額,有貸方金額,那在填現(xiàn)金流量表的時候,到底是填借方還是貸方?還是借方和貸方的差額?
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2022-03-15
想問一下,之前的賬務(wù)里面,員工承擔(dān)的社保金額和公積金金額計入的是“其他應(yīng)收款”,由于沒有計提,導(dǎo)致現(xiàn)在年末“其他應(yīng)收款”有余額掛著,請問該寫什么分錄調(diào)整這個余額
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2021-01-14
公司新成立營業(yè)1月份對公賬轉(zhuǎn)入一筆往來賬200萬,然后公對私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會再還這200萬。1、該筆往來賬是否要區(qū)分是收入往來賬還是借款往來賬嗎?2、如果是收入往來賬的話是不是要交稅的?3、公對私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會再還這200萬。這筆分錄掛應(yīng)付其他款,還是其他應(yīng)收款?4、如果是借款往來賬的話,能否以現(xiàn)金形式還這筆往來款?要考慮對方如何做賬嗎?
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2017-03-21
老師您好,請問一下7月借款支出了一筆錢,財務(wù)會計借其他應(yīng)收款,貸零余額,需要做預(yù)算會計嗎?10月發(fā)票拿回來了應(yīng)該怎么做分錄呢
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2021-10-09
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應(yīng)收款了,這個月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉???
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2019-02-20
在2020年1月和2月的時候,社?;鶖?shù)調(diào)低,但是直到3月份,造工資表的時候,依舊按原來扣除標(biāo)準扣個人的社保,導(dǎo)致多扣了,,后來這部分也補發(fā)了,但是其他應(yīng)收款顯示的負數(shù),這個怎么做分錄把這個沖了呢
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2020-07-02
老師好,購買了易耗品,是員工提前借支的,易耗品入庫了,分錄是不是借:易耗品,貸:其他應(yīng)收款?(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款,貸:現(xiàn)金)
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2022-03-23
老師這兩筆分錄的重分類科目同一個兵財客戶下合并到其他應(yīng)收款 那么這個摘要怎么寫?50萬的是保證金 110910這個是贖證款付給兵財?shù)?那么我合并重分類科目后摘要怎么寫才對
1/2091
2020-05-08