4月20日銷售糧食白酒20噸,價款1400元(不含增值稅),計算增值稅與消費(fèi)稅.
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2021-04-25
哪位老師能給我說說這里面的利弊嗎 簽訂合同請一定注明是含稅價,還是不含稅價,約定提供增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票!
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2016-09-14
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得含稅收入152000元,出租倉庫取得含稅收入35000元。該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅多少元?
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2021-04-01
應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表中,本年應(yīng)交稅費(fèi)總額包含增值稅銷項(xiàng)稅,那本年實(shí)際上交稅費(fèi)總額里面也應(yīng)該包含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣額嗎?
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2020-02-20
9. 計算題
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬元,增值稅額5.2萬元;8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。
(1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售額;
(2)計算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-17
老師,我老板說開專票179000元(含稅價)稅率是13%,銷項(xiàng)稅額是20592.92元,然后不含稅進(jìn)項(xiàng)金額是:99557.52,進(jìn)項(xiàng)稅額是12942.48,問要交哪些稅?
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2021-09-09
上游開票給我們不含稅340元,我們開出去給客戶含稅500元,現(xiàn)在我們要讓上游承擔(dān)稅費(fèi),這一單的稅費(fèi)怎么計算?稅率13%
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2022-08-18
2.某商場于2021年6月進(jìn)口- -批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國外的買價120萬元,貨物運(yùn)抵我國入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險費(fèi)和其他費(fèi)用分別為10 萬元、6萬元、4萬元。貨物報關(guān)后,該商場按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。
從海關(guān)將該批化妝品運(yùn)往商場所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用 5萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.45萬元,該批化妝品當(dāng)月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率15%)。
要求:根據(jù)上述材料,回答以下問題。
4.該批高檔化妝品在國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。
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2022-12-20
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:
(1)銷售甲產(chǎn)品給某企業(yè),不含稅銷售額200萬元,由于一次購買量大,給對方九折優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票金額欄上分別注明銷售額和折扣額;另外,開具增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入11.3萬元。
(2)批發(fā)乙產(chǎn)品,不含稅銷售額為50萬元,合同約定當(dāng)月支付60%,剩余的40%在7月份支付,貨已發(fā)出。
(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)食堂的基建工程;成本價為50萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格.
(4)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),收購憑證上注明金額為20萬元,同時支付給運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%用于食堂。
(5)購進(jìn)其他貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元,另外支付購貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用8萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請按順序計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅:
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2020-07-10
老師好,想咨詢您老師好一下,
含增值稅價款212
(212+10.6)÷(1+6%)X6%=12.6(萬元)
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2024-01-01
老師,我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的,一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率,之前一直是選擇的0.16的扣除率,4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時候會提示:扣除率0.13在2017-7-01(包含)屬期之后不能選0.13,請問這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢?
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2019-05-02
增值稅一般納稅人取得的普票是按照含稅的價格入到主營業(yè)務(wù)成本吧?那個增值稅不能抵扣的, 是按照含稅價格一起錄成本沒錯吧
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2024-07-11
甲企業(yè)將一座2020年七月購置的倉庫以230萬元不含稅價格轉(zhuǎn)讓,購買時取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
建筑安裝企業(yè)增值稅的計稅依據(jù)是不含稅收入嗎,印花稅的計稅依據(jù)和增值稅的計稅依據(jù)一樣嗎,是不是都是不含稅收入為依據(jù)
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2019-09-09
有個貨物進(jìn)貨價117(含稅),賣出的價格是234(含稅),如果算賺到的錢,在只考慮增值稅的情況下,是用234-117-17(17是交的增值稅),還是200-100-17
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2018-06-29
計算稅負(fù)時,繳納的稅款?不含稅收入,這個繳納的稅款,包括增值稅,印花稅,土地使用稅,附加稅,還是只是繳納的增值稅?不含稅收入
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2020-06-19
知道增值稅稅率如何求增值稅啊來說
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2022-12-16
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬元、增值稅額1.6萬元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。
請老師講一下詳細(xì)計算過程
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2021-03-22
一般納稅人稅負(fù)率比如說控制在1%,那是指單獨(dú)的增值稅稅負(fù)率1%還是只所得稅稅負(fù)率加上增值稅稅負(fù)率加上營業(yè)稅稅負(fù)率總體的稅負(fù)率控制在1%呢
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2019-12-04
比如勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬㎡,不含稅價370元/㎡,含稅價400元/㎡。我接了含稅價,總價2000萬,比不含稅多了150萬。甲方要求提供70%1400萬10點(diǎn)的增值稅票,30%600萬的3點(diǎn)增值稅票。問題一怎么開這個票給甲方,成本多少?問題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問題三如何判斷這150萬含稅價是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
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