做外賬時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅=銷售收入×(稅率一稅負(fù)),這個(gè)銷售收入是不含稅的吧?
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2019-02-22
房租是29700,麻煩問一下,稅率是多少?稅額里面包含哪些稅?分別是多少?
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2019-07-12
一秀納稅人綠化移?補(bǔ)償合同,稅率?合同,含機(jī)具、人工吊裝運(yùn)輸養(yǎng)護(hù)
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2022-02-21
核定征收的企業(yè)所得稅是不是用當(dāng)期不含稅的收入金額乘以稅率
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2020-07-08
2.某商場(chǎng)于2021年6月進(jìn)口- -批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買價(jià)120萬元,貨物運(yùn)抵我國(guó)入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為10 萬元、6萬元、4萬元。貨物報(bào)關(guān)后,該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開具的繳款書。
從海關(guān)將該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用 5萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.45萬元,該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額520萬元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率15%)。
要求:根據(jù)上述材料,回答以下問題。
4.該批高檔化妝品在國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為()萬元。
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2022-12-20
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:
(1)銷售甲產(chǎn)品給某企業(yè),不含稅銷售額200萬元,由于一次購買量大,給對(duì)方九折優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票金額欄上分別注明銷售額和折扣額;另外,開具增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入11.3萬元。
(2)批發(fā)乙產(chǎn)品,不含稅銷售額為50萬元,合同約定當(dāng)月支付60%,剩余的40%在7月份支付,貨已發(fā)出。
(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)食堂的基建工程;成本價(jià)為50萬元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格.
(4)從農(nóng)民手中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),收購憑證上注明金額為20萬元,同時(shí)支付給運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%用于食堂。
(5)購進(jìn)其他貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬元,另外支付購貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用8萬元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。
以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)按順序計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅:
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2020-07-10
哪位老師能給我說說這里面的利弊嗎 簽訂合同請(qǐng)一定注明是含稅價(jià),還是不含稅價(jià),約定提供增值稅專用發(fā)票還是增值稅普通發(fā)票!
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2016-09-14
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得含稅收入152000元,出租倉庫取得含稅收入35000元。該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅多少元?
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2021-04-01
應(yīng)上交應(yīng)彌補(bǔ)款項(xiàng)表中,本年應(yīng)交稅費(fèi)總額包含增值稅銷項(xiàng)稅,那本年實(shí)際上交稅費(fèi)總額里面也應(yīng)該包含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣額嗎?
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2020-02-20
老師,我老板說開專票179000元(含稅價(jià))稅率是13%,銷項(xiàng)稅額是20592.92元,然后不含稅進(jìn)項(xiàng)金額是:99557.52,進(jìn)項(xiàng)稅額是12942.48,問要交哪些稅?
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2021-09-09
上游開票給我們不含稅340元,我們開出去給客戶含稅500元,現(xiàn)在我們要讓上游承擔(dān)稅費(fèi),這一單的稅費(fèi)怎么計(jì)算?稅率13%
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2022-08-18
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含
稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專票(稅率
3%)。
53.13日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額
12580元。
54.14日,購買青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅
單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫,款表
55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤10套,不含稅單價(jià)580
元,收到增值稅專票
56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元
57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌
匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。
58.16日,購買鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000
套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款未付。
59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套,
不含稅單價(jià)58元,開出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn)
金。
60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普
票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫。
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2021-12-20
老師好,想咨詢您老師好一下,
含增值稅價(jià)款212
(212+10.6)÷(1+6%)X6%=12.6(萬元)
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2024-01-01
以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)用2000元,增值稅稅率為6%,增值稅120元,電視臺(tái)廣告費(fèi)30000元,增值稅稅率為6%,增值稅1800元。
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2021-11-11
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元的免征增值稅.那么這個(gè)銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費(fèi)金額是129.4 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進(jìn)66000貨,賣含稅70200 增值4200,麻煩請(qǐng)把所有的稅用公式算出來,越詳細(xì)越好,謝謝!
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2021-05-14
增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報(bào)表里添含稅的價(jià)錢還是不含稅價(jià)錢
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2018-05-25
老師,你好,我想問下原材料入庫單是按含稅價(jià)做入庫單還是不含稅價(jià)做的
有增值稅專票的
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2020-06-17
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