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我現(xiàn)在一張票能開(kāi)不含稅99萬(wàn),現(xiàn)在要增版,是增百萬(wàn)元版還是干萬(wàn)元版
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2021-02-23
每千克的單價(jià)為含增值稅的單價(jià),在計(jì)算成本的時(shí)候不用除掉增值稅嗎?
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2017-08-05
4月20日銷售糧食白酒20噸,價(jià)款1400元(不含增值稅),計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅.
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2021-04-25
小規(guī)模季度交增值稅,不滿9月可免交增值稅,這個(gè)9萬(wàn)包含代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎
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2016-09-29
9. 計(jì)算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場(chǎng)銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額40萬(wàn)元,增值稅額5.2萬(wàn)元;8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.52萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率15%。 (1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅的銷售額; (2)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-17
2.某商場(chǎng)于2021年6月進(jìn)口- -批高檔美容修飾類化妝品。該批貨物在國(guó)外的買(mǎi)價(jià)120萬(wàn)元,貨物運(yùn)抵我國(guó)入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用分別為10 萬(wàn)元、6萬(wàn)元、4萬(wàn)元。貨物報(bào)關(guān)后,該商場(chǎng)按規(guī)定繳納了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅和消費(fèi)稅并取得了海關(guān)開(kāi)具的繳款書(shū)。 從海關(guān)將該批化妝品運(yùn)往商場(chǎng)所在地取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)用 5萬(wàn)元、增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0.45萬(wàn)元,該批化妝品當(dāng)月在國(guó)內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額520萬(wàn)元(假定高檔化妝品進(jìn)口關(guān)稅稅率20%,消費(fèi)稅稅率15%)。 要求:根據(jù)上述材料,回答以下問(wèn)題。 4.該批高檔化妝品在國(guó)內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-12-20
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某企業(yè),不含稅銷售額200萬(wàn)元,由于一次購(gòu)買(mǎi)量大,給對(duì)方九折優(yōu)惠,增值稅專用發(fā)票金額欄上分別注明銷售額和折扣額;另外,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)含稅收入11.3萬(wàn)元。 (2)批發(fā)乙產(chǎn)品,不含稅銷售額為50萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月支付60%,剩余的40%在7月份支付,貨已發(fā)出。 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)食堂的基建工程;成本價(jià)為50萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格. (4)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),收購(gòu)憑證上注明金額為20萬(wàn)元,同時(shí)支付給運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的30%用于食堂。 (5)購(gòu)進(jìn)其他貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的不含稅運(yùn)輸費(fèi)用8萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)按順序計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅:
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2020-07-10
下列關(guān)于可持續(xù)增長(zhǎng)的說(shuō)法中,正確的有(?。?。 A、在可持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,負(fù)債與銷售收入同比例變動(dòng) 根據(jù)不改變經(jīng)營(yíng)效率可知,資產(chǎn)凈利率不變 C、可持續(xù)增長(zhǎng)率=本期收益留存/(期末股東權(quán)益-本期收益留存) D、如果可持續(xù)增長(zhǎng)的五個(gè)假設(shè)條件同時(shí)滿足,則本期的可持續(xù)增長(zhǎng)率=上期的可持續(xù)增長(zhǎng)率=本期的實(shí)際增長(zhǎng)率
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2020-03-01
2×16年甲公司租入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,在租賃期開(kāi)始日,甲公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該租賃確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。假設(shè)以下利率均能夠合理確定,不考慮其他因素,在計(jì)算租賃付款額的現(xiàn)值時(shí),甲公司應(yīng)當(dāng)采用的折現(xiàn)率是(  )。 A.租賃合同規(guī)定利率 B.銀行同期貸款利率 C.增量借款利率 D.出租人的租賃內(nèi)含利率
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2021-07-03
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含 稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專票(稅率 3%)。 53.13日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額 12580元。 54.14日,購(gòu)買(mǎi)青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅 單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫(kù),款表 55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤(pán)10套,不含稅單價(jià)580 元,收到增值稅專票 56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元 57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌 匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。 58.16日,購(gòu)買(mǎi)鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000 套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款未付。 59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套, 不含稅單價(jià)58元,開(kāi)出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn) 金。 60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普 票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫(kù)。
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2021-12-20
老師,我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的,一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率,之前一直是選擇的0.16的扣除率,4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時(shí)候會(huì)提示:扣除率0.13在2017-7-01(包含)屬期之后不能選0.13,請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢?
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2019-05-02
一般納稅人稅負(fù)率比如說(shuō)控制在1%,那是指單獨(dú)的增值稅稅負(fù)率1%還是只所得稅稅負(fù)率加上增值稅稅負(fù)率加上營(yíng)業(yè)稅稅負(fù)率總體的稅負(fù)率控制在1%呢
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2019-12-04
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項(xiàng)稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元的免征增值稅.那么這個(gè)銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費(fèi)金額是129.4 申報(bào)增值稅的時(shí)候這個(gè)129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16
一般納稅人,含稅進(jìn)66000貨,賣(mài)含稅70200 增值4200,麻煩請(qǐng)把所有的稅用公式算出來(lái),越詳細(xì)越好,謝謝!
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2021-05-14
增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模的在哪下載的還有就是申報(bào)表里添含稅的價(jià)錢(qián)還是不含稅價(jià)錢(qián)
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2018-05-25
老師,你好,我想問(wèn)下原材料入庫(kù)單是按含稅價(jià)做入庫(kù)單還是不含稅價(jià)做的 有增值稅專票的
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2020-06-17
您好 ,購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅額包含增值稅嗎?產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移合同金額是否也是含稅額計(jì)算印花稅?
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2019-08-12
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月向乙超市銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額10萬(wàn)元、增值稅額1.6萬(wàn)元;向丙單位銷售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額2.32萬(wàn)元。高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。要求:計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納的消費(fèi)稅。 請(qǐng)老師講一下詳細(xì)計(jì)算過(guò)程
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2021-03-22