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你好,因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提,直接交稅月支付了,現在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調平這個數。我在今年9月用了借:以前年度調整,貸,應交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數,以導致對不到交稅的那個表格,這樣影響嗎?每個月交稅表格里都要記得減這個數出來才正確,不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時不是按10,11,12,月的利潤總額的本月金額合計數填報嗎?那我這三個月,有兩個正數一個負數,合計是正數,那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負數,所以利潤總額本年累計是負的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調整損益科目反應的,那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應呢?
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了,直接做到了18年的本年利潤里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請問補交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結轉,還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
請教老師,在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的,但上半有虧損的,在本次申報的時候第九欄的彌補以前年度虧損是灰色的沒有顯示數據,導致1季度的表上面顯示要交稅,請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應交稅費——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對嗎? 2、月末結轉: 借:本年利潤 貸:應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結轉的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
您好,我公司是季度提取企業(yè)所得稅,會計分錄怎么做?季度用結轉所得稅嗎?結轉樂下一個季度本年利潤怎么算?
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2019-04-30
小規(guī)模企業(yè)所得稅填寫本年累計數嗎?可申報的是7-9月份的呢?就填寫利潤表里的本年累計數?1-9月份的?
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2018-10-09
老師,第四季度的企業(yè)所得稅是用12 月份的利潤總額的本年累計欄乘以25%呢, 還是用10月,11月,12 月的利潤總額本期數相加乘以25% ?
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2018-12-10
企業(yè)所得稅季度預繳申報表本年累計金額是按照利潤表中的金額來寫對嗎?比如填寫第二季度的企業(yè)所得稅預繳表,那就是1-6月的累計發(fā)生額對吧?
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2020-03-27
你好,老師,公司有一筆以前年度的企業(yè)所得稅退稅款。但是沒有退回。之后分次抵稅款,直至抵完。請問退回的稅款和日后抵交的稅款怎么做分錄
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2021-04-17
企業(yè)所得稅年度匯算清繳的具體計算方式,麻煩老師給舉例詳細說明一下,謝謝
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2022-05-18
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會計分錄怎么做啊
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2022-06-02
納稅總額要扣除退回的以前年度多繳企業(yè)所得稅金額嗎?
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2020-04-16
老師,收到稅局從國庫退稅3222.06元,以前年度的企業(yè)所得稅,該怎么做賬務處理?
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2019-08-26
老師 今天我申報企業(yè)所得稅 出現這樣的問題 2022年負利潤36.82萬,2023第一季度我申報利潤總額23.33萬 ,彌補后剩余13.49萬 第二季度我申報里9行彌補以前年度虧損依然是36.82萬,未扣除23.33萬,這是怎么回事
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2023-07-12
企業(yè)所得稅可以稅前扣除么,影響本年利潤
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2019-07-14
企業(yè)所得稅年度匯算清繳已經申報后,已經過了申報期,還可以網上修改嗎?
1/2023
2021-07-07