国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師你好,我是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠,19年一季度多繳了企業(yè)所得稅350.67元,以前兩年都虧損,可彌補(bǔ)以前年度額是兩萬(wàn)多,現(xiàn)在我要注銷(xiāo)到大廳報(bào)年報(bào)時(shí)顯示本期應(yīng)補(bǔ)退是-350.67,專(zhuān)管員讓我調(diào)平就行,我降低成本后雖然調(diào)成零了但一確認(rèn)他顯示與彌補(bǔ)損益調(diào)整表不符我該再怎么調(diào)
1/861
2019-07-21
企業(yè)所得稅足填本年累計(jì)數(shù)嗎?這個(gè)第三季度沒(méi)收入要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?免征表要填寫(xiě)本年的利潤(rùn)(負(fù)數(shù))嗎?
1/634
2018-10-22
你好!我是一家民營(yíng)醫(yī)院合伙企業(yè),免增值稅和企業(yè)所得稅的,利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額本年累計(jì)金額和稅務(wù)平臺(tái)金額不一致咋辦
2/973
2020-01-11
第四季度企業(yè)所得稅,前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬(wàn),第四季度盈利2萬(wàn),那在本月數(shù)實(shí)際利潤(rùn)額是填1萬(wàn),還是2萬(wàn)
1/1491
2017-01-03
要計(jì)算企業(yè)所得稅的季報(bào),報(bào)表上有以前年度調(diào)整要怎么算企業(yè)所得稅?
1/884
2020-01-13
若2016年一季度本年利潤(rùn)累計(jì)為100萬(wàn),那么企業(yè)所得稅=100*0.25;二季度利潤(rùn)累計(jì)為80萬(wàn),本季度企業(yè)所得稅為0;三季度利潤(rùn)累計(jì)為150萬(wàn),所得稅=50*0.25;四季度利潤(rùn)累計(jì)為170萬(wàn),所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎?
1/2044
2017-02-16
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)提示A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢
1/1180
2022-05-23
老師,你好,我們公司是季報(bào),然后今年一季度季報(bào)企業(yè)所得稅,預(yù)計(jì)我們公司一季度的利潤(rùn)為正數(shù),按這樣的話(huà)那就要預(yù)繳納企業(yè)所得稅,但是公司去年年累計(jì)利潤(rùn)是負(fù)六萬(wàn)多,好像報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是可以用以前年度的虧損來(lái)抵掉今年一部分的盈利是吧?請(qǐng)問(wèn)老師我去年的虧損在季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么抵?。烤唧w在季報(bào)企業(yè)所得稅填寫(xiě)報(bào)表的時(shí)候怎么填寫(xiě)???一般用以前年度的虧損是可以連續(xù)抵5年的盈利對(duì)吧?
1/1117
2020-02-27
在填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),是不是系統(tǒng)根據(jù)前面所填寫(xiě)的資料,自動(dòng)彈出需要填寫(xiě)的報(bào)表,
1/1243
2020-04-25
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提季度企業(yè)所得稅,要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
3/1813
2016-11-10
第一個(gè)季度企業(yè)所得稅是盈利的,第二個(gè)季度是虧損的,本年累計(jì)屬于盈利狀態(tài),那他還需要交錢(qián)所得稅嗎?第二個(gè)季度
1/2253
2017-07-07
請(qǐng)問(wèn)第二季度企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,第三度本年累計(jì)報(bào)對(duì)了,還需要更改第二季度的季報(bào)嗎?如果要改?請(qǐng)問(wèn)如何更改?
1/2113
2021-10-03
在匯算清繳時(shí),提示我《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺?duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
1/2872
2019-05-27
各位老師,我在匯算清繳時(shí),彈出風(fēng)險(xiǎn)提示《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第19-20行,這到底是應(yīng)該等于還是不應(yīng)該等于?。课铱戳艘幌挛业膬蓮埍韺?duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)是等于的。
2/1957
2019-05-27
我需要打印2005年到2007年的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表
1/315
2019-12-20
企業(yè)所得稅上年計(jì)提737.65,本年銀行繳款1475.29,怎么記賬
1/265
2022-03-31
企業(yè)整年都是0申報(bào)年報(bào)在網(wǎng)上申報(bào)不能為0嗎
2/406
2022-04-08
稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候補(bǔ)交上年企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1/1629
2019-08-29
企業(yè)沒(méi)有年終決算吧,所以余額都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下年吧
1/683
2019-12-30
去年多計(jì)提稅金,今年如何沖減呢?比如企業(yè)所得稅
2/850
2022-04-12