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借:管理費(fèi)用——職工薪酬——工資 26195.60 管理費(fèi)用——職工薪酬——社保費(fèi) 2226.63(紅字) 貸:銀行存款 23969.00 借方金額合計(jì)23968.97,貸方金額合計(jì)23969.00 差了3分錢怎么配平
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2022-10-10
老師,銀行回單給個(gè)人打了6000塊錢,用途寫的差旅費(fèi),寫分錄,可以直接寫借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸銀行存款嗎?
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2020-07-06
購(gòu)買臺(tái)式瓷磚切割機(jī),金額不到5000。會(huì)計(jì)科目目,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款
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2019-09-03
老師,您好,有一個(gè)保險(xiǎn)的發(fā)票,備注上寫明車船稅600,我做賬能不呢這樣寫 借;管理費(fèi)用 3000+600 進(jìn)項(xiàng)稅200 貸:其他應(yīng)付款3800 ,老師我這樣寫會(huì)有什么影響嗎
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2024-01-26
2019年4月1日之后,9000元固定資產(chǎn)可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎? 還是要計(jì)入固定資產(chǎn)呢?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
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2019-04-08
請(qǐng)問(wèn)老師 ,賣購(gòu)物法卡送人,我記得是視同銷售,確認(rèn)銷項(xiàng)稅的吧?借管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待,貸增值稅——銷項(xiàng),銀行存款。是這么做嗎?如果貸方不計(jì)算銷項(xiàng)了,直接貸銀行存款,不交稅會(huì)不會(huì)有納稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2020-01-04
問(wèn)一下借管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款,轉(zhuǎn)憑證,就是簡(jiǎn)單理解,沖減預(yù)付嗎,就光轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
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2016-09-10
上個(gè)月工資工資已經(jīng)發(fā)了,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)員工的個(gè)稅忘扣了,但是實(shí)際繳納是正確的。想請(qǐng)教一個(gè)下個(gè)月分錄怎么做,工資里面要把漏扣的補(bǔ)回來(lái)嗎?支付員工工資時(shí): 借:應(yīng)付工資 貸:管理費(fèi)用(社保) 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 銀行存款 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
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2019-10-09
您好,老師,9月購(gòu)買的金稅盤9月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,11月認(rèn)證抵扣后怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2016-11-17
銀行長(zhǎng)期、短期借款利息,應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用吧?如果是開(kāi)辦期的借款,能直接寫管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里嗎?
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2019-01-14
老師,麻煩問(wèn)一下之前的工資一直沒(méi)有計(jì)提,都是次月開(kāi)完工資后做上月的帳,也就是借:管理費(fèi)用--職工薪酬,貸:銀行存款,我上個(gè)月月開(kāi)始給員工交社保了,我想開(kāi)始先計(jì)提再發(fā)放,那這個(gè)月也就是10月份的工資計(jì)提分錄該怎么寫呢?還有社保也需要計(jì)提嗎?怎么做分錄?麻煩老師幫忙寫一下
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2019-11-04
汪老師,酒店購(gòu)大門口廣告牌15元,借:管理費(fèi)用-廣告牌 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款?
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2020-06-13
差旅費(fèi)報(bào)銷員工取得了住宿,餐飲等發(fā)票總計(jì)2000元。到公司差旅費(fèi)報(bào)銷有限額1500準(zhǔn)許報(bào)銷!結(jié)記管理費(fèi)用1500 貸銀行存款1500 后面附件2000的發(fā)票可以嗎?報(bào)銷和發(fā)票金額不符合可以嗎
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2020-06-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們個(gè)稅國(guó)家退的那個(gè)手續(xù)費(fèi),我們應(yīng)該怎么做帳?放營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是沖管理費(fèi)用?
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2020-06-04
稅盤服務(wù)費(fèi)全額抵減時(shí),貸管理費(fèi)用,還是營(yíng)業(yè)外收入
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2019-11-05
老師 籌建期的費(fèi)用可不可以作為實(shí)收資本 還是要經(jīng)過(guò)基本賬戶取出現(xiàn)金之后再報(bào)銷作管理費(fèi)用
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2016-09-06
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司今年剛剛改為查賬征收企業(yè),我已經(jīng)做好了盤點(diǎn)表。2020年度1月至5月歸入管理費(fèi)用的折舊是136250。歸入生產(chǎn)成本的折舊是23125。我想問(wèn)一下,我要建賬,把這個(gè)填入期初數(shù)據(jù)的那個(gè)項(xiàng)目?
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2020-05-26
關(guān)于這些業(yè)務(wù)分錄該怎樣寫比較好?因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有基本賬戶,所以所有的錢是存的法人的銀行卡,通過(guò)法人的銀行卡支付的各項(xiàng)開(kāi)支6月14日分錄:借:實(shí)收資本200000 貸: ? 6月18日分錄:借:? 貸: ?6月26日分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 309 貸:?
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2018-06-25
現(xiàn)在我還碰到一個(gè)問(wèn)題,我的工資是按月申報(bào)的,發(fā)票沒(méi)有按時(shí)開(kāi),造成工程施工成本比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還高了怎么辦? 還有就是我開(kāi)票開(kāi)了30萬(wàn),工資發(fā)放25萬(wàn),多余的5萬(wàn)是總包給的管理費(fèi),那能直接做管理費(fèi)用嗎?是要作為利潤(rùn)啦? 暫估收入要怎么做呢?
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2022-04-13
老師咨詢下,庫(kù)存商品盤盈是做其他應(yīng)收,還是沖銷管理費(fèi)用
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2020-03-18