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公司企業(yè)所得稅是核定應(yīng)稅所得率征收,現(xiàn)在匯算清繳表上的資產(chǎn)總額怎么填寫(xiě)呢
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2017-05-09
你好老師,我們?cè)诩緢?bào)時(shí)企業(yè)所得稅費(fèi)用做了計(jì)提,但現(xiàn)在做匯算清繳了,我們還沒(méi)有繳納,在填寫(xiě)匯算清繳A表時(shí)怎么要繳納的所得稅額跟季度報(bào)表的一樣
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2024-03-03
老師好.每年5月30號(hào)之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個(gè)正確 謝謝
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2019-10-05
馬大哈2019年1-12月每月收入10000元, 1-12月每月在另一單位取得勞務(wù)報(bào)酬2000元,沒(méi)有勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,計(jì)算馬大哈2019年預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅與全年應(yīng)納稅額。(只考慮免征額5000
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2019-05-30
企業(yè)所得稅匯算清繳,小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表,一般企業(yè)成本支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,那,主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎?
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2020-05-18
老師你好,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下。一合資企業(yè)予2021年減資了200萬(wàn)美元,初始投資時(shí)匯率為8.24,減資時(shí)匯率6.4672,那產(chǎn)生的匯兌差我們記在了資本公積里了,對(duì)嗎?這部分收益可不可以看作是資本溢價(jià),匯算清繳時(shí)需要繳所得稅嗎?這部分收益是不是到企業(yè)結(jié)束或清算時(shí)再做納稅處理?
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2022-04-13
這個(gè)多少錢(qián)我不會(huì)算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當(dāng)時(shí)2017年三季度實(shí)際利潤(rùn)是6868.28元,我調(diào)增是按這個(gè)金額算的嗎?現(xiàn)在有點(diǎn)蒙了,不知道怎么更這個(gè)數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫(huà)圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
稅盤(pán)里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
企業(yè)所得稅年度報(bào)表是按全年累計(jì)相加填報(bào)嗎?
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2020-03-29
匯算清繳調(diào)整所有費(fèi)用之后,預(yù)繳的所得稅比匯算清繳的所得稅多6000多,這個(gè)怎么辦?
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2019-04-16
老師,我想請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會(huì)計(jì)事務(wù)所的鑒證報(bào)告進(jìn)行申報(bào)嗎?
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2020-05-18
所得稅匯算清繳,應(yīng)付職工薪酬要如何測(cè)算,企業(yè)有沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)抵扣?
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2016-04-28
小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅清繳,財(cái)務(wù)報(bào)表,是12月份的報(bào)表,還是全面的財(cái)務(wù)報(bào)表?
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2019-05-23
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫(xiě)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
前三季度虧70萬(wàn),第四季度想做盈利72萬(wàn),全年盈利2萬(wàn)多,第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬(wàn)算嗎
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2017-12-06
公司全額轉(zhuǎn)讓股權(quán)給另一公司,需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了,更正申報(bào)按照差額繳納滯納金,還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤(rùn)100萬(wàn),當(dāng)年捐贈(zèng)紅十字會(huì)1萬(wàn),企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬(wàn),捐贈(zèng)的1萬(wàn)可全額扣除對(duì)嗎?
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2020-02-29
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
老師,2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,計(jì)提了37萬(wàn)房租,但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎?此外,調(diào)增的金額比較大,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝。
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2025-04-24