我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
曾經(jīng)的抽屜
于2023-09-07 18:47 發(fā)布 ??282次瀏覽
- 送心意
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28

你好 多交的退稅
預(yù)繳稅額多繳了
1、匯算清繳后,全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交公司所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
3、調(diào)整 ;利潤分配 ;有關(guān)數(shù)額
借:利潤分配-未分配利潤
貸:盈余公積-法定盈余公積
盈余公積-法定公益金
4.多預(yù)繳稅額兩種情況處理:退稅
經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022-03-28 10:44:10

你好,是的
2017-05-24 11:54:07

你好;? 你可以電子稅務(wù)局-申請退稅處理的。 電子稅務(wù)局- 一般退抵稅管理? ?里面去申請退稅的? ?
2022-03-28 10:42:23

您好,您需要更正20年匯算清繳報表。多交部分以后彌補
2023-09-07 18:48:32
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