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季度所得稅也是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2018-10-17
你好,請(qǐng)問(wèn)季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
老師你好問(wèn)一下申報(bào)季度利潤(rùn)表時(shí),申報(bào)系統(tǒng)上面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整 ,我的軟件出的報(bào)表上有,這個(gè)應(yīng)該放在哪里呢?申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,填的實(shí)際利潤(rùn)額填成扣除以前年度損益調(diào)整的利潤(rùn)額 這樣可以嗎?這樣的話兩個(gè)表的利潤(rùn)額金額不一樣,會(huì)不會(huì)有影響?
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2021-04-19
老師您好!麻煩問(wèn)一下我們今年所得稅有一筆退稅,沒(méi)有通過(guò)以前年度損益調(diào)整,直接沖了當(dāng)年所得稅,如果計(jì)算本季度所得稅的需要剔除退回來(lái)的所得稅嗎?
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2020-07-03
老師,上季度所得稅已經(jīng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,為什么本季度還有彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
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2019-10-15
2019年第一季度盈利5萬(wàn),2018年虧損10萬(wàn),在填2019年第一季度所得稅時(shí),第8行,彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字是自動(dòng)跳出來(lái),還是自己填上去,
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2019-02-14
老師,這個(gè)月報(bào)季度所得稅,實(shí)際本年有盈利,但是上年有虧損,這個(gè)可以在彌補(bǔ)以前年度虧損中填寫(xiě)嗎
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2019-10-09
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
現(xiàn)在要報(bào)上季度2018年10月1日到2018年12月31日的稅,所申報(bào)繳納的增值稅 企業(yè)所得稅 和稅金及附加 是不是不能在本次申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表比中反應(yīng),要到下季度申報(bào)時(shí)2019年4月份申報(bào)時(shí)才能反應(yīng)這次所繳的稅款呢?
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2019-01-11
老師,季度所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅額是怎么算的?比如我這個(gè)季度利潤(rùn)70萬(wàn),本年虧損20萬(wàn),以前年度虧損30萬(wàn),算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是70-20還是70-50
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2016-10-29
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
取得專(zhuān)票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn),用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08
收到地稅信息說(shuō)2016年度年收入12萬(wàn)以上要申報(bào)。是申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?可是每個(gè)月個(gè)人所得稅才報(bào)了3000元。
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2017-03-22
2017年年度工資忘了計(jì)提,2020發(fā)現(xiàn)了,如何體現(xiàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳中
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2021-07-03
企業(yè)所得稅是不是一年交的,還是季度交的,就是小規(guī)模每季度都要做企業(yè)所得稅,那是不是當(dāng)月就稅費(fèi)了
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2018-11-12
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬(wàn),,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2022-03-24
老師,我們公司有對(duì)別的公司進(jìn)行股權(quán)投資,企業(yè)所得稅年度匯算的社會(huì)需要申報(bào)(企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)須填報(bào))嗎?
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2021-05-24
公司15年匯算補(bǔ)繳所得稅0.3萬(wàn)元。15年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-10萬(wàn)元。16年會(huì)計(jì)利潤(rùn)-12萬(wàn)元,未匯算。17年1季度會(huì)計(jì)利潤(rùn)20萬(wàn)元,1季度申報(bào)所得稅應(yīng)為為多少?
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2017-04-07
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬(wàn)元、成本費(fèi)用總額 210萬(wàn)元,當(dāng)年虧損 15萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無(wú)法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬(wàn)元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
問(wèn)我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的,籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況,報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),是否需要填報(bào)?或是零申報(bào)?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤(rùn)調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21