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請(qǐng)問老師,我單位以前年度和一季度都是虧損,二季度盈利,如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話還是虧損的情況本季度所得稅還需要計(jì)提嗎
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2020-07-09
我在填寫季度所得稅保存報(bào)表時(shí),出現(xiàn)這句話是什么意思,我是想彌補(bǔ)以前年度虧損,因?yàn)楸炯径扔杏幌虢凰枚悾ㄌ潛p額是16年),我這樣填寫對(duì)不對(duì)
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2018-04-12
小微企業(yè)季度所得稅申報(bào)時(shí)有利潤(rùn)總額138749.77,但2016年度虧損-9242.16,2017虧損-3079.47,我這個(gè)月申報(bào)時(shí)可以填入第8欄”減:彌補(bǔ)以前年度虧損“?還是這個(gè)月先不彌補(bǔ),等今年匯算清繳后再彌補(bǔ)?
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2019-04-03
現(xiàn)在要報(bào)上季度2018年10月1日到2018年12月31日的稅,所申報(bào)繳納的增值稅 企業(yè)所得稅 和稅金及附加 是不是不能在本次申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表比中反應(yīng),要到下季度申報(bào)時(shí)2019年4月份申報(bào)時(shí)才能反應(yīng)這次所繳的稅款呢?
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2019-01-11
2018年度所得稅稅率是多少,小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?,F(xiàn)在2019年有新的了,2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬以內(nèi)是10%, 大于100萬是25%。如果所得稅是150萬,那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎?還是直接150*25% ?
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2019-03-22
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08
請(qǐng)問剛要做季度納稅申報(bào),企業(yè)所得稅零申報(bào),從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額要怎么填,公司有無票收入
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2021-04-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí)賬還沒做出來,報(bào)季度企業(yè)所得稅是大概填寫的,那么第二年做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,若需要補(bǔ)交稅款,補(bǔ)完稅去年的賬要做相應(yīng)調(diào)整嗎?
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2019-12-02
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
17年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí),沒確認(rèn)一筆營(yíng)業(yè)外收入,后來年審時(shí),審計(jì)說要在17年年財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問之前17年第四季度國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳怎么辦?怎么修改?謝謝。
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2018-04-07
5月入股投資開業(yè),現(xiàn)在沒有建電腦帳,現(xiàn)才到國(guó)稅報(bào)案,1月才有稅種出來。我從1月才開始建帳嗎,5月份數(shù)據(jù)到今年才入電腦嗎
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2016-12-29
)將一處合庫對(duì)外出租,與承相方簽訂房屋程隻合同。合同約定蘭年租金總額18.9萬元,未分引列明相金與增值稅玩款。甲電要公司選澤
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2022-07-31
老師,我們公司有對(duì)別的公司進(jìn)行股權(quán)投資,企業(yè)所得稅年度匯算的社會(huì)需要申報(bào)(企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表(發(fā)生關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來須填報(bào))嗎?
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2021-05-24
老師,季度所得稅申報(bào)的應(yīng)納稅額是怎么算的?比如我這個(gè)季度利潤(rùn)70萬,本年虧損20萬,以前年度虧損30萬,算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候是70-20還是70-50
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2016-10-29
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè),假定 2019年度自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額 195 萬元、成本費(fèi)用總額 210萬元,當(dāng)年虧損 15萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為 8%,該小型微利企業(yè) 2019年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅( )萬元。 這個(gè)題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
季度所得稅也是可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2018-10-17
你好,請(qǐng)問季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
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2019-05-27
老師你好問一下申報(bào)季度利潤(rùn)表時(shí),申報(bào)系統(tǒng)上面沒有以前年度損益調(diào)整 ,我的軟件出的報(bào)表上有,這個(gè)應(yīng)該放在哪里呢?申報(bào)季度所得稅的時(shí)候,填的實(shí)際利潤(rùn)額填成扣除以前年度損益調(diào)整的利潤(rùn)額 這樣可以嗎?這樣的話兩個(gè)表的利潤(rùn)額金額不一樣,會(huì)不會(huì)有影響?
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2021-04-19
老師您好!麻煩問一下我們今年所得稅有一筆退稅,沒有通過以前年度損益調(diào)整,直接沖了當(dāng)年所得稅,如果計(jì)算本季度所得稅的需要剔除退回來的所得稅嗎?
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2020-07-03